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固定资产计提折旧到期了,怎么做残值的分录呢,可还在用怎么做分录

2021-03-11 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-11 15:36

你好,还在用的话,不用做的,放在账上,处置的时候才会结转的

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你好,还在用的话,不用做的,放在账上,处置的时候才会结转的
2021-03-11
你好,多集体了,你红冲如果是当年的借累计折旧,借管理费用负数等 你还在使用,不用管。如果是处置的话,做固定资产清理里面的 差异很大吗?如果不大的话,忽略就行。
2024-04-09
同学,你好 不用,放着
2022-04-04
如果期满处置该固定资产,净残值也就是固定资产原值和累计折旧,都应该转到固定资产清理,假设固定资产原值10000,残值率10%,未计提减值准备(如果计提了减值准备,处理方法和累计折旧一样,结转到固定资产清理科目), 分录如下:借:累计折旧 9000 固定资产清理(两者的差额)1000 贷:固定资产 10000 如果固定资产有残值收入800,则, 借:现金或银行存款 800 营业外支出 200(差额) 贷:固定资产清理 1000 如果期满后不处置,还继续用,则不用做任何账务处理(不用再计提折旧了),当然如果发生了减值,应该计提相应的减值准备。
2020-11-04
固定资产还在使用吗?是的话不需要做账务处理。
2025-05-15
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