您好,是可以的(提前是贵公司是一般纳税人)

我司的经营范围:研发、推广:网络技术;电子商务运营策划及推广;网上销售:日用百货、家用电器;除以上项目外的国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);家用电器安装及维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 请问可以开具促销服务费、营销服务费、推广服务费等服务费类6%的增值税专用发票吗?
老师,这是我们公司经营范围游乐设备安装、维修、批发、零售,电子产品、电子元器件、机械设备及配件、体育用品、办公设备、厨房设备、橡塑制品、玩具、家具、木制品、乐器的批发、零售,从事电子科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,会务服务,展览展示服务,动漫设计,设计、制作、代理、发布各类广告,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。帮我看看,供应商可以给我们开绳网发票嘛?
请问‘经营范围技术推广服务;计算机系统服务;数据处理;货物进出 口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、家用电器、五金交电、!照明器材、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、工艺品、瓷茶具、箱包、钟表;工艺美术设计,销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)’这些经营范围可以开咨询费吗?
公司经营范围,家居用品、床上用品、计算机软件销售;五金、家具及室内装饰材料科、工艺品的零售;窗帘、布艺制品的加工;计算机技术开发、技术服务;室内设计技术咨询服务;广告告设计;家具设计服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),可以开普票科技服务费吗
老师请问一下我们可以开劳务*劳务费嘛 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;平面设计;劳务服务(不含劳务派遣);日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;标准化服务;信息系统集成服务;市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;个人商务服务;咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
是一般纳税人,请问为什么我司经营范围没有这个内容,也可以开服务费类的发票呢?
您的经营范围林有推广业务
哦哦这样子,好的,谢谢
好的。请问还有什么可以帮到您的?
没有了,谢谢
好的,祝您学习愉快