你好,借管理费用 应交税费——进项税额 贷 预付账款
你好老师我们是事业单位2019年12月买了电缆线,因各种原因2020年才收到了19年开的发票这个怎么做账
老师我们单位2019年的办公室装修发票,现在才要回来,开票时间是2019年,这个装修费用未做过暂估,这张票要怎么做账呢?
我们单位2019年的办公室装修发票,对方19年就开了,2021才要回来,这个票该怎么做账呢
我们单位2019年的办公室装修发票,对方19年就开了,2021年才要回来,这个2019年的票现在该怎么做账呢?是否调整19年汇算清缴表呢
我们现在办公室装修 让对方开发票 对方要求我们除了付工程款还要把税点给付了 那这个付了这个税要怎么做账比较好?
供应商公司注销了,我们公司还欠对方87万,能转给对方法人吗?需要准备什么材料备查
甲供材,才能开3%的发票 ,是什么意思?
老师好 公司注销需要做哪些准备
老师好,想问一下,个税汇算清缴,年收入不到12万可以不用汇算对不
老师我公司员工7月份涨工资,8月申报社保补交了7月社保产生了滞纳金1.25元,我可以直接记到管理费用医保的单位部分吗
请问,建筑企业项目安全责任险及什么明细科目,分录是什么
收到客户a预付款,记成b客户付的了,收入也入的b客户,这种情况怎么调整账务
个体户升有限公司麻烦吗老师,自己能去做吗
老师,我们为什么要做各种结转啊?跨年结转这个好理解,比如库存商品的数量、库存现金、银行存款等结转到新的账本上,承上启下
请问老师 这个应纳税额为什么是0,销项税额不是比进项大吗