是自建还是租赁场地,租赁期多久?

费用做在了2019年 19年底收到房租发票。内容是2020年1季度的房租费用。当时就直接做账了。2020年做汇算清缴的时候发现这笔费用应该坐在2020年。请问所得税汇算是否应在纳税调整表中调增该项费用?
公司2019年购买的电脑,进管理费用了,现在税务局查到对方是虚开的增值税普通发票,要求我们调19年的汇算清缴,那我们的账该怎么改呢?直接作废吗?
老师我们单位2019年的办公室装修发票,现在才要回来,开票时间是2019年,这个装修费用未做过暂估,这张票要怎么做账呢?
我们单位2019年的办公室装修发票,对方19年就开了,2021才要回来,这个票该怎么做账呢
我们单位2019年的办公室装修发票,对方19年就开了,2021年才要回来,这个2019年的票现在该怎么做账呢?是否调整19年汇算清缴表呢
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
购买的办公室
借在建工程贷其他应付款等,完工做借固定资产贷在建工程,次月折旧,几时竣工?
尾款未付,收尾一直没做,烂尾了,有纠纷。
19年的票,能直接做到现在?所得税前能扣除吗,怎样做单位不损失呢?
没有竣工不能使用?可以直接挂在建工程,几时完工几时转固定资产,次年再开始折旧
,次月再开始折旧 ,打错了,不好意思
可以使用,老师一个主要问题你没有回复我,19年的票,能直接做到现在?所得税前能扣除吗,怎样做单位不损失呢?
可以做,直接补上就可以,我不是写分录吗,写就可以做意思
你这个可以使用,那这个达到可以使用状态,借固定资产,贷在建工程,次月开始折旧,转固定资产,次月,
你这个是几时达到可以使用状态的,
不知道,我才接手,以前的会计没做。还是那个问题,需要调整19年汇算清缴吗?能所得税前扣除吗
为什么要记在建工程,能做费用摊销吗?
需要去查 你这个是几时达到可以使用状态的, 转固定资产之后折旧费用就是做费用,借管理费用 贷累计折旧,是不是需要调 看这个是不是19年就开始用 ,这个对应有19年补上折旧就需要调,
怎样算可以达到预订可以使用状态,若是不想调账,我就认为不能使用?计在建工程?
根据竣工结算单,验收报告,看,你们这个和对方弄纠纷最好是自己出一个 ,申请可以使用,领导签字盖章,
...那你们使用了,那就必须赶紧确认了,要不后续税局查,也是一样对应需要处理,你们要是没有搬家,还是这个办公区 对应账上有大量装修材料等,那这个长期不转,税局怀疑有问题了,
现在是你办公区域,税局和工商局信息共享,对应你收到发票 总局底账系统都可以查到,
没有装修材料,现在手上有的就是2019年的装修发票
为什么要记在建工程,能做费用摊销吗?
装修发票,这个对应总局系统可以看到, 还在装修期限做在建工程完工转固定资产,不能转费用,后续转折旧摊销,按20年,
不能转费用这个,新建第一次这个需要做在建工程这个,