一、计提的工资与实发工资本身就会存在差异的。因为计提的工资是按应发工资计提,实发工资=应发工资-扣个人社保-扣个人公积金-其他扣款-扣个人所得税=实发工资

老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
工资计提和实发差异账务处理
请问老师计提的工资和实发工资的差额会计账务如何处理?
老师请问下,假如我上年12月的工资少计提了1万,本年1月实际发放后要如何处理这1万何差额?
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗
老师,想问一下,我们劳务公司的,申报个税了几个月了,现在有一个人出现这种情况,我们要怎么解决问题呢?发的工资是2024年的工资,申报是在2025月4月申报的
老师,那差额需不需要在会计分录上表现出来?
一、做会计分录,就体现了差额的数据。 借:应付职工薪酬——工资 20000 贷:应交税费——应交个人所得税 150 贷:其他应收款——XX个人 200 贷:其他应收款——代扣个人社保800 贷:其他应收款——代扣个人公积金 400 贷:银行存款 18450 应发工资是20000元,实发工资是18450元。