同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款 贷应付职工薪酬

我们是供销合作社,把一项柿子树栽植项目承包给别人了,付给对方工人的工资怎么做分录?钱从公司账户转出去的,要不要报个人所得税?
别人承包给我们的一项树苗种植,银行收到40万收入怎么做分录,我们又承包给别人付出去的工资和成本怎么做分录
我公司是一般纳税人,承接一项工程,再转包出去,收到的和付出去的工程款分别怎么入账
老师,你好,请问下我们将接到的项目施工和维护承包出去给别人做,现在收到全额专票,但是只支付了一部分款分录应该怎么写
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
为什么要贷应付职工薪酬
你不是说工资吗?工资就是应付职工薪酬
付出去的工资还贷应付职工薪酬么?
对的 要先计提的 然后发工资做 借应付职工薪酬 贷银行存款