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老师,跨越的发票,冲红,重新开具,账务上不需要处理了,记账联的发票是直接与发票放一起还是装订到凭证后面呢

2021-03-12 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 16:36

同学,你好,账务上还是要处理一下一红一正

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快账用户1432 追问 2021-03-12 16:38

哦,我知道,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-12 16:44

亲爱的同学,不客气哈

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快账用户1432 追问 2021-03-12 16:44

冲红的发票联抵扣联要附在凭证后吗

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齐红老师 解答 2021-03-12 16:59

冲红的抵扣联可以一起放

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同学,你好,账务上还是要处理一下一红一正
2021-03-12
你好,这个自己保存好了就可以的。负数发票的第二三联也是自己保存好了,第一联拿来作账。
2022-09-05
你好,1是的, 2和作废的发票一起单独存放就可以的,,红冲的和记账联一起入账
2021-03-20
你好,每一联都有自己的功能用途的
2020-08-20
您好:如果是当月就直接作废。 如果跨月了,退回来的发票和红冲发票发票的发票联放一起留存备查
2020-08-20
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