你好,同学 110万×3%=3.3万 110×13%-3.3万,就是认证的进项金额
某企业为一般纳税人,2019年十月发生如下业务,一购进原材料,取得普通发票金额一万元,税率3%,税额300元,另支付运费取得普通发票金额100元,税率3%,税额三元 二接受捐赠材料,专用发票金额30万元,税率13%,税额39000元,专票已认证 三因管理不善被盗库存产成品100件,成本40万元,其中原材料成本200万元 四销售产品100件,不含税单价500元,每件开出专用发票金额五万元,税率13%,税额6500元,每件成本200元款项未收到 五,缴纳上月增值税15000元 要求请对上述业务逐笔编制会计分录
如一般纳税人生产企业税率13% 3月开岀专票票100万,开岀普票80万(其中万内销普票,剩余70万是岀口),请问3月如果税负达到3%,那我应该认证多少进项?
1、甲企业为一般纳税义务人,期初留抵税额2万元,本月进项税已认证。本月发生业务如下: (1)购进货物,取得进项税票税额10万元,(2)销售货物,开出增值税专用发票,售价100万,税率13% (3)零售业务,开出增值税普通发票,金额22.6万 (4)仓库保管不善,丢失货物成本2万元 (5)提供加工劳务,收取加工费10万元,开出增值税专用发票(6)销售2005年购进的一台设备,收款51500元。
五、某企业为增值税一般纳税人。2020年4月销售商品一批,开具增值税普通发票价税合计金额为100万元, 增值税税率为13%,销售成本为70万元;销售免税商品一批开具增值税发票金额为10万元;进口商品一 批,支付货款30万元,关税3万元,增值税4.29万元,支付进口清关费及运费2万元,并取得增值税专用发 票;当月购进库存商品一批,取得增值税专用发票,税率13%,并支付货款20万元;该企业期初有留抵进项 税额15万元。 要求(写出计算过程) 1、计算当月进项税额;2、计算当月销项税额;3计算当月应交增值税
一般人出口企业,20年挂的外国预收账款10万,有报关单,实际业务也发生了,但是一直没报收入,23年3月补开的0税率发票,但是没有进项发票,3月暂估了,是不是进项发票要普票就可以,因为也不涉及退税,如果开了专票能抵扣内销的税额吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
那请问可以退多小税呢?
我问的是生产企业出口退税,请问每月需要认证多小进项,当期应退税额是多小?
这个退税的话,就看一下你的这个退税率合理外销部分对应认证的进项有多少啊。
什么叫退税率合理?
假如手头上有很多对应认证的进项要抵多小为合理?我就想知道这个?
就是说,你这个外销部分你对应的进项税额是多少?你就直接退多少。根据你的退税率来计算。
问拉也是白问,一点都没有帮助!!!!
你根本就没有什么数据,那只能给你这个样子回复了,那你数据都没有,我能告诉你退多少税吗?
上面不是有吗?是你不够专业好吗?数据上面不是给拉你拉吗?
你觉得你那里那些数据能够算出你退多少税?
最基本的退税率都没有,你到底有多少进项都没有,你觉得可能算得出来吗?