您好,应付职工薪酬借方可能多支付了职工工资等,如果你们公司及时计提和发放,一般是没有余额的
老师您好!应付职工薪酬在期末的借方是什么意思?月末用结转到本期的借方吗
老师好,请问应收账款期初余额在借方-2700是什么意思?本年累计发生额借方3000,贷方5700是什么意思?期末余额借方-2700?
应付职工薪酬的期末余额在贷方,是负数。表示什么意思?
老师您好,做工资的时候借主营业务成本,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬,贷银行存款,那我期末的时候主营业务成本怎么结转呢
老师,应交税费_应交增值税(进项税额转出),它的期末余额在贷方是什么意思?如果在借方又是什么意思啊?它期末的时候余额吗?期末需要结转到哪个科目呢?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录