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以前应交税费-应交增值税科目没结转,怎么调整,这个科目下的三级科目如进项税,销项税等都有余额,应该怎么做调整呢

2021-03-13 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-13 14:40

需要去补 按月一个月一个月去结转,不补话,不平你挂未分配利润下面调和申报表一致吧,

需要去补 按月一个月一个月去结转,不补话,不平你挂未分配利润下面调和申报表一致吧,
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快账用户4682 追问 2021-03-13 14:43

你挂未分配利润下面调和申报表一致吧

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快账用户4682 追问 2021-03-13 14:43

老师,这句话没理解

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快账用户4682 追问 2021-03-13 14:44

您的意思是每个月都做一遍以上分录吗

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快账用户4682 追问 2021-03-13 14:46

是否可以根据现在余额表的数,做一次以上分录呢,因为前面已经有三年没调整了

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齐红老师 解答 2021-03-13 14:51

如果做一次分录,这个是会不平的,所以我说差额挂未分配利润调平,你做就懂我说啥意思了

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快账用户4682 追问 2021-03-13 15:07

老师,那进项税加计扣除的分录怎么做呢

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快账用户4682 追问 2021-03-13 15:08

我是月末计算了进项之后,一次性算出加计扣除的金额

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齐红老师 解答 2021-03-13 15:12

月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入 

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齐红老师 解答 2021-03-13 15:13

加计抵减是按实际少交的税做结转的。

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快账用户4682 追问 2021-03-13 19:05

老师,再请教一下,以前年度没计提的附加税,已经交了税,可以在本月补提,冲掉应交税费的余额吗,谢谢

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快账用户4682 追问 2021-03-13 19:05

借方余额

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齐红老师 解答 2021-03-13 19:08

是的,补上,金额不大吧可以直接做借税金及附加 贷应交税费,根据重要性原则

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需要去补 按月一个月一个月去结转,不补话,不平你挂未分配利润下面调和申报表一致吧,
2021-03-13
进项税大于销项税,月末可以不用结转的
2020-10-10
你好,借转出未交增值税 贷进项 借销项贷转出未交增值税 都是三级科目 转出多交增值税你看是什么业务的 应交增值税是二级科目的
2021-08-20
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-08-24
进项和销项未结转也不能说是错误的
2021-08-20
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