咨询
Q

老师您好,我新接手了一家企业,关于应交税费,这个科目。之前的会计一直没有做,月末结转。每月,进项税销项税额都未做结转,目前这个科目一直有余额,我应该怎么调整呢?

2021-08-20 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 20:35

你好,借转出未交增值税 贷进项 借销项贷转出未交增值税 都是三级科目 转出多交增值税你看是什么业务的 应交增值税是二级科目的

头像
快账用户8673 追问 2021-08-20 20:41

老师,我没懂。 假设:各科目余额分别为 进项税额79万, 销项税额71万, 进项税额转出6万, 未交增值税31000(加计抵减) 以前年度未做结转。 我现在应该怎么做分录呢?

头像
齐红老师 解答 2021-08-20 20:50

借销项71 借进项转出6 借转出多交增值税2 贷进项79

头像
齐红老师 解答 2021-08-20 20:51

然后借未交增值税2 贷转出多交增值税2。这样就可以了

头像
齐红老师 解答 2021-08-20 20:52

其实学堂里有增值税核算的实操课,通过学堂学习完全会做的,建议你有空去学习一下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借转出未交增值税 贷进项 借销项贷转出未交增值税 都是三级科目 转出多交增值税你看是什么业务的 应交增值税是二级科目的
2021-08-20
进项和销项未结转也不能说是错误的
2021-08-20
您好,有余额是正常的,不需要调整
2024-03-05
需要去补 按月一个月一个月去结转,不补话,不平你挂未分配利润下面调和申报表一致吧,
2021-03-13
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×