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上月发票开错已红冲重新开具了,账务怎么处理呢

2021-03-13 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-13 17:05

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。

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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2021-03-13
你好,红冲之前的收入,然后再做发票的。
2022-11-28
跨月发现对方发票开错了 ,对方重新开票,账务上按原来的账务负数冲销,原发票要退回,收到发票重新做正确的分录
2023-04-20
你好 需要的,这个先红冲,然后再做正确的分录的
2022-08-27
你好,原来的兰字和红字都不需要做相对账务处理的
2023-06-08
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