借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
上月发票开错已红冲重新开具了,账务怎么处理呢
上月发票在本月冲红后,重新开具了一样的发票,需要做账务处理嘛?
上月开票1000月并做应收账款处理,本月发现发票开错,已红冲并开具负数发票,重新开具发票,需要做什么业务处理吗?
上月开的发票红冲了,这个月重新开,账务上要做处理吗
老师跨月发现对方发票开错了 ,对方重新开票,账务上怎么处理,跨月发票,对方开具红字发票了,原发票要退回吧,已经结账了,怎么处理呢