你好 借应收账款负数 贷收入负数 应交增值税负数
老师9月份开销售发票有一张开错忘记作废了,也没给对方,10月份我开具了负数发票怎么做分录呢?是按照销售退回做吗?
11月份的发票忘记作废了,12月份冲的红,怎么做分录。(11月份没有做分录,销售方)
建筑业专票1月份忘了作废,到2月的时候怎么开具红字发票?具体怎么操作?
上个月发票忘记作废了,在2月份的时候开了销项负数红字发票分录怎么做?
你好..上个月有一张要作废的发票我忘记作废了..8.10开具了负数红字发票..对方没有抵扣..我可以在未开具发票里面填写这个数字的负数吗..
老师,如果某个工程 发生了加油费餐费人工费,这些发票都放在一起写凭证吗?借工程施工某项目?还是怎么写?好乱
老师就是我要在电子税务局更改我上个季度的财务报表我在哪里找到他
高新企业发生的审计费。银行存款支付,怎么做分录?
您好~想咨询下,我有家公司,目前税务登记了,可以登入电子税务局,但是财务制度没备案,也没有会计账套及银行账户。如果这家公司开始运营,一般需要按顺序做哪些操作呢?
收到财政授权支付2024 学年校内奖学金并于当日发放奖助金, 借:业务活动费用-项目支出97万 贷:财政拨款收入97万 当天发放失败 借:财政应返还额度4w 贷:零余额账户用款额度4w 这笔分录正确吗?会不会影响预算执行数
取得小规模纳税人开具的农产品专票,税率是3%,如果按不含税金额*9%抵扣的话,就和票上的进项税金额不符了,这样存在差异怎么办呢?
2025年社保基数补差部分怎么交
请问这么多的产品,最后算一个综合毛利率怎么算啊?
电子表格里怎么设置点某个单元格就出现纵横发散出的阴影填充色
年应纳税所得额 ≤ 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 税率缴纳,实际税负 5%; 超过 300 万元的部分,全额适用 25% 税率。所得额299元,是299*0.05吗?所得额301万是301*0.25吗?
对应的成本要结转冲红吗?
退货冲成本 借主营业务成本负数 贷库存商品 负数
那我现在还要记一笔充成本的分录是吗?因为我1月份开的时候忘记作废了,在2月份红字冲销的
你好 退货冲收入和成本,不退货只冲收入
还有我是2020年11月份开的,开给客户的发票忘记作废了,我在元月份红字冲销的分录怎么做?
你好 借应收账款负数 贷收入负数 应交增值税负数
不是用以前年度损益调整这个科目吗?不是跨年了吗?
不用 ,开红字发票的,红冲当期收入就可以