你好 简易计税一般是开普票,你去税务局领取普票就可以直接开发票了
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师您好,我们公司12月份转成了一般纳税人,我想问一下我们在转一般纳税人之前在税局代开了一个建筑服务发票,用的是3%的税率,以后的建筑服务我们也想申请简易计税3%的税率,这个需要去税局备案吗?这个是税局核定的税率。
老师你好,我们单位是拌和站卖商砼的,2月份升成一般纳税人了,以后开票怎么弄成简易计税,需要什么文件
老师你好,我们公司是今年4月份成立的,4月份成立时为小规模纳税人,并且收到一笔款项2万元,但5月份就转为一般纳税人了,这笔2万元的款项,于6月份开出了专票票。请问老师,这笔2万元的款项,应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报?如若是在4月份申报,则属于小规模纳税人不需要缴纳税款,如若是在6月份申报,则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的,发票却是在6月份开出,请问怎么操作才是合规的?
你好,老师,我们一直是小规模纳税人,去年5月份被告知连续12个月开票金额超500万强制转成一般纳税人了,但转成后现在连续12个月不够500万,是不是还可以转回去?可以的话需要什么手续?只能转一次吗?
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
你好,所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出是哪个金额?
老师,请问去年年底暂估的成本,今年能不能用职工薪酬抵,工资延迟发放了
老师 上车辆保险 实际支付2766.73,但是对方开票票面金额不开车船税,我发票和实际金额对不上怎么入账呢?
老师,去年的应收账款,有一笔做成了现金,实际没有收到,现在该怎么修改?
老师,我报企业所得税汇算清缴时,期间费用明细表的职工薪酬是填管理费用明细表的工资+福利+社保+公积金+工会经费的和填写吗?办公费、业务招待费、差旅费都是在管理费用明细表里找数据填写吗?
去年工商年报里写了两个失业再就业人员,今年还需要把这两个人写进去吗?
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,如果24年年报和审计的不一致会怎么样,谢谢
老师,我进项税额这个月申报抵扣了,可上游公司要红冲抵扣了的一张发票,我申报表得改吗?改了我得交税
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
直接领成普通发票开成3的税率就可以了,不需要像税务局提供什么资料吗
你好 这个要去税务局办理认定才行,你去税务局办事大厅,他们会告诉你怎么办理的 理解了的话请给老师一个五星好评哦!
不抵扣、不开专票就可以吗?假如有需要专票的,能不能开专票