同学你好! 你说的是对的,题目的要求是更正,也就是在原来分录的基础上进行调整,使结果正确,并不是让你重新做正确的分录

请老师帮我看一下这道题的答案,教案上是正确的吗?为啥我算了很多遍?都和他的答案不一样呢?
老师,想确认一下,第4问,答案的做的补充吗?而不是正确答案的全部?要不然我就看不懂了……
我们项目以前开了外经证,也报验开票了,后面又签了补充协议,补充协议还要开外经证吗?我看学堂上的问答有说要的有说不要的,能给一个正确答案吗?
老师,我想问一下这道题的第九小问,就那个当期不可抵扣的进项税了。我算出来的跟答案的不一样,然后答案上面的我不知道咋算。我就是按答案这个算,但是出来跟答案的不一样就是分子上面的一加800跟分母上头的一加800,我就不知道这个是在哪块儿。这道题的全部答案
那如果一道多选题中,正确答案只有两个,而我在不确定的情况下选了两个答案,那结果就是要么全对要么全错?
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的