你好,如果卖不出去的话那只能做报废处理,
清算时,因为卖不出去,可以把所有的固定资产直接做报废处理吗?
老师,我公司的一辆面包车卖给私人,没有开票,我做固定资产清理,直接营业外支出做报废处理可以吗?
老师,公司里的打印机有做了固定资产,后来坏了没用也没报废买,请问以后处理有两种情况分别怎么处理 1.坏了直接扔了 2.当废品卖了 直接扔了: 借:营业外支出 贷:固定资产清理 这营业外支出要纳税调增吗?不需要缴纳增值税吧
老师,公司的车开到高速坏掉,拖车拉走后直接报废了,没有收入。请问可以直接开报废单。然后做固定资产清理处置么?
老师,做账的时候把卖出去的固定资产作为固定资产清理,这就和申报表上面销售的金额不符了,这该怎么处理
人才公寓超标准收入交给政府,超标准收入同时确认为企业的营业收入和营业成本,这块成本在企业土增清算的时候可以放进扣除项目吗?
朴老师,请问去年的工资去年未计提和发放,在这个月发放,应该怎么做?
老师,自己公司买的车,交的车险,为什么我实付是4221.07,而他开发票只开了3921.07元?是这个意外险300元开不了发票吗?
请问老师,我司是房地产公司,根据规定,(1)第一年取暖费由开发商缴纳,并由供热公司开具全额发票给开发商 ;(2)然后已经出售的部分房屋,第一年的取暖费由开发商收取回来。我理解的是第(1)部分,这部分费用是开发的费用,全额进费用 ;第(2)部分,收取的钱,冲减了这部分费用,对不对?
老师,请问9月份給员工交社保,是9月份工资扣除个人交的那部分还是10月份工资才扣除呢?
老师个人借款给单位,这个借款合同交印花税吗?谢谢
老师您好,应交税费余额这个数有0.09的差额对不上怎么办?
企业注册地址跟生产经营地址必须要一致吗
加权老师 我公司的房租是主任垫付的 我可以这样做分路吗 借预付账款 贷其他应付款 月末摊销借管理费用 贷预付账款
老师,劳务报酬(不适应累计预扣法)新增那,调取不了人员信息,人员信息采集那已经填过了,也报送过。这是咋回事?