同学,你好 第二联就可以
我们公司支付给个人劳务费,对方开了个收据,三联收据,第一联存根联,第二联客户联,第三联记账联,我们公司要哪一联。这个联次如果公司留了记账联行不行
老师,你好,问一下就是出纳接触到的收据,盖章问题,就是假如我是某公司出纳,做固定资产清理,收到别的公司给的钱,我要开给那人收据,就是收据一般分三连,是第二联给客户的,公章一定要盖,那现金收讫的章要改吗?就是第三联记账联一定要盖现金收讫的章,那公章一定要盖吗?还有就是存根联要盖前面两个章吗?
老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
我们有个装修工程,然后对方公司去税务局代开的专票,只给我了一张发票联,购买方记账凭证,专票不是要给我抵扣联和发票联吗,为啥只给我的是第三联
秋收,入库单一式三联,存根联(白),客户联(红),财务联(黄),开票人员开好票后红联和白联粮食送到仓库后,收货人鉴字后留红联,司机把黄联交回开票人员,问如何对账,开票人员看黄联可收齐,与仓库红联相互核对,现公司要求会计让开票人只红联黄联交给会计,由会计核对单据对吗,仓库不留一联吗?
请问老师,月工资为1万元,没有加计扣除,一年大概交多少个税
公司买了一台电脑,入固定资产需要什么手续?
7月份开销售票,8月份申报并抵扣了,10月份要把7月份开出的票冲红,那已经抵扣的进项税怎么处理
老师 研发人员用的水电费我们没有给他们单独安装水表 这个税务问的话 怎么分摊到 这个怎么讲合理呀
付境外公司人民币或者美金,税务系统要如何代扣代缴相关税费
老师,未开票收入上期未申报,可以这期一起申报吗
老师我们是建筑企业一般纳税人,增值税选择简易征收,我们分包出去的劳务费和材料费都可以抵减吗?
老师,我们是房产公司,有一个项目,总的可售面积是59613.71。土地出让面积是39210。今年3月份的时候售出了582.22平米。4月份的时候报了1~6月份的城镇土地使用税。4月份的时候售出1413.53 5月份的时候售出710.01 6月份的时候售出755.81 7月份的时候售出2076.49 8月份的时候售出1261.69月份的时候售出1148.13。现在10月份又该申报申报土地使用税了。按照这些数据,我应该申报的面积是多少呀
老师你好,公司有笔2022年的业务,当时是个人转给甲公司财务100万,甲公司生产了3000箱酒,后面甲公司又支付了包装费,都没有取得发票,这种情况可以以什么方式入帐100万?个人是甲公司股东的爱人,股东持股10%
老师 研发人员用的水电费我们没有给他们单独安装水表 这个税务问的话 怎么分摊到 这个怎么讲合理呀
问题我公司留了存根联跟记账联。那该怎么办
同学,你好 如果还能联系得上,就拿回第二联 如果拿不回来,就用这两联记账