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老师,去年12月抵扣了税控服务费,分录借,应交税费减免税额,然后是计营业外收入,贷计减免税吗

2021-03-15 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 11:05

同学你好 应该是购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用

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快账用户2980 追问 2021-03-15 11:06

嗯,是这样做的,现在看21年的帐减免税有这个余额

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快账用户2980 追问 2021-03-15 11:08

减免税余额转入哪里,是营业外收入吗

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齐红老师 解答 2021-03-15 11:12

月底结转冲抵就行了 你要是计入营业外收入那就是你开始的分录

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快账用户2980 追问 2021-03-15 11:26

嗯嗯,直接冲抵就行是吧,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-03-15 11:32

对的 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 应该是购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2021-03-15
你好!应该做分录: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用(冲减管理费用)
2021-07-13
您好!是的,是全额减了。你是小规模还是一般纳税人
2020-09-03
您好,这个你们计提增值税的时候一起做就行了
2023-02-17
同学你好 很高兴为你解答 是的 分录是正确的
2022-01-08
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