你好!这个你先问老板,看老板的意思再决定。

老师,我们公司应收账款,应付账款的金额都好几年了,都没变,需要做账做平吗
请问一下老师,我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱,都要先做,借:银行存款、贷:应收账款,应收账款借方明明没有余额,还有每付一笔钱都要先做,借:应付账款、贷:银行存款,之前根本就没做过这笔业务的账,应付账款借方也没有余额,这样做账对吗?
请问老师,我们买了个小规模公司的照,但账上我看有好多应收账款和应付账款余额都要好几百万,请问我这边建账能从0开始吗
老师好,应收账款客户少支付6分钱,我要把账调平,需做几笔分录,怎么做应收账款才能为零,我们用的是k3软件
老师好,请问公司要注销了,应收和应付账款的余额要怎么平账?都是挂了好几年的,也不用收款和付款的
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
老板说可以不付,也不收回了,我怎么做账呢
你好!你是只有一套账?
是的,老师,就一套账
你好!那建议你先挂着了。
如果我不想挂,怎么做账务处理呢
你好!这个收不回的或者付不了的计入营业外收支。
不需要做什么坏账准备啥的吗
你好!你如果想简单,就入营业外收支,如果想按正规的做,就计提坏账准备。最终收不到的坏账准备也是入营业外支出的。
坏账准备分录怎么写呢
你好! 计提坏账准备时:借:信用减值损失 贷:坏账准备
那应收账款和坏帐准备做分录呢,老师能说下一整套的分录吗
Play Video (1)计提坏账准备时: 借:信用减值损失 贷:坏账准备 (2)冲减多计提的坏账准备时: 借:坏账准备 贷:信用减值损失 (3)实际发生坏账损失时: 借:坏账准备 贷:应收账款 (4)已确认并转销的应收账款以后又收回: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款