你说的这种也可以的。核对好了往来可以调账校正

老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
请问老师,我们买了个小规模公司的照,但账上我看有好多应收账款和应付账款余额都要好几百万,请问我这边建账能从0开始吗
老师好,我刚入职新公司,从代理记账公司那里接回外账,但账务做的很简单,完全不符经营,现在要做所得税汇算清缴了,但各科目余额好多为0,销售收入现金收款,现金购买原材料,现金发工资且无代扣代缴个税,年未存货0,应收帐款0,应付账款0,应付工资0,其他应付款向老板借款100多万,请问调账风险大吗?有没好方法
老师,您好!我公司目前使用往来科目为应付账款和应收账款,但大多数货款为预付出去的,这样就导致了我的应付账款余额为负数,这种情况需要调整科目到预付吗?看上去报表不太好看,但都是真实的。
老师,申请数电发票,是在发票使用-发票用票需求申请 对吧?不是选择发票领用对吧
发放贷款是借银行存款一卡号,贷短期借款,那我转到同行另一个卡,分录是不是借银行存款一卡号,贷银行存款卡号2
汽车公司。帮客户买的汽车用品配件怎么入账?分录怎么做
老师你好,我们是山东淄博的,如果想按三倍社保基数缴纳保险,然后个税缴纳最少的话,应该年收入做到多少呢?他现在每月的缴费基数是22076,专项扣除是子女教育 2个孩子
老师,我问下,我们申报税种没有契税,为啥税务局通知让我们补交契税,
老师你好,我们公司是制造业,报废了一批200万的产成品,与报废厂签订了合同,取得收入2万多,发票已开,款项已收回,这种情况下我计入哪个科目?进项税额不用转出
求分录这个题全部分录
老师,请问公司没有现金出入,没记过现金日记账,S局让提供现金日记账,该怎么补
老师,发工资可以打到社保卡吗
老师主表出现黄叹号,应该怎么填写
责任怎么区分呢?以前的账如果有问题算谁的呢?
这个是为了抓紧时间,快速接种,并非是常用手段,如果是实际操作的会计,相应的情况,应当向领导汇报,取得同意,避免不知情的情况下追责尴尬