你说的这种也可以的。核对好了往来可以调账校正
老师您好,请问我们这月几十家客户给他们开了发票,但都未付款,我应收账款在财务软件上还要逐个写xx客户吗
老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
请问老师,我们买了个小规模公司的照,但账上我看有好多应收账款和应付账款余额都要好几百万,请问我这边建账能从0开始吗
老师好,我刚入职新公司,从代理记账公司那里接回外账,但账务做的很简单,完全不符经营,现在要做所得税汇算清缴了,但各科目余额好多为0,销售收入现金收款,现金购买原材料,现金发工资且无代扣代缴个税,年未存货0,应收帐款0,应付账款0,应付工资0,其他应付款向老板借款100多万,请问调账风险大吗?有没好方法
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
责任怎么区分呢?以前的账如果有问题算谁的呢?
这个是为了抓紧时间,快速接种,并非是常用手段,如果是实际操作的会计,相应的情况,应当向领导汇报,取得同意,避免不知情的情况下追责尴尬