你好 在建工程项目。 意思还没有完工你就计入固定资产去了 吗?
固定资产计提折旧够年限了,还在使用,账务怎么处理
在建工程项目,账务处理错误计入了固定资产,并计提了折旧,要怎么处理
建账时误把土地记入固定资产,而且已提折旧,要怎么处理
老师您好,麻烦请问23年底处理的固定资产,在24年1月份发现之前计提折旧时科目颠倒了,导致少提折旧5千多元,现在调整了错误,这个资产的累计折旧余额在贷方5千元,怎么处理账务呢
老师你好,车没有入固定资产,也没有计提折旧,现在处理了怎么做账务处理
老师,我们是建筑工程类帮忙做做小的改造,建筑公司把活包给我们,他开 9个点票,收取我15 个点的管理费,然后我开给他 3个点的票,请问下他需要缴纳税费
对于以前年度计提的费用现在已支付但是无法取得发票怎么处理
老师,供货合同还得盖合同章吗,我们个体工商户没有合同章,盖法人个人章可以吗
公司现在是小型微利企业,但是今年3季度预计应纳税所得额超300万,但是我们公司打算买车,买车汇算清缴填表一次性税前扣除,第三季度预缴所得税时,就正常预缴,不需要暂估成本费用什么的吗
中级 机考的模拟系统 网址是多少怎么进去 怎么登录
老师,后面那个手写的是课上老师讲的方法 这个答案看了看,没有太看懂,能不能用这个做笔记?老师,课堂上的这个方式给我解答一下
500题有卖了吗 怎么买呢
老师 我想问一下换电脑的配件是属于服务类吗?
@郭老师,在线吗,有问题
老师,银行的客户经理找我对账,怎么对啊
是的,1月开始的,本应计入在建工程的
结果计入到了固定资产里,并且已经计提了折旧
你好 那你调整过来 你折旧分录 红冲了。 然后做一笔:借在建工程贷固定资产这样处理即可