你好,固定资产计提折旧够年限了,还在使用,就不需要计提折旧,也不需要处置就是了

老师折旧已经计提完,但还在使用的固定资产账务咋处理
固定资产计提折旧够年限了,还在使用,账务怎么处理
对于已足额提取折旧的固定资产,如果发生改建支出,延长了使用年限,按照书上的说法,应该按照固定资产预计可使用年限分期摊销,这时候如果适当延长折旧年限,难道还要计提折旧吗?改建支出怎么能够既摊销又计提折旧呢?
固定资产已经提足折旧了,还在继续使用,会计账务怎么处理,可以无税清理掉吗?
固定资产折旧计提完了,还继续使用,还需要账务处理吗?
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗
暂时不用管,使用到报废或处理在做账务是吗?
你好,是的,是这样的