会计分录对 借在建工程14 贷原材料 应付职工薪酬
帮忙看一下分录对吗 借在建工程100累计折旧180固定资产减值准备20 贷固定资产 借在建工程45贷银行存款 借银行存款30贷在建工程 您看这几个写的对吗? 还有人工费和材料费的分录不会写
第一题借:在建工程100应交税费——应交增值税(进项税额)13贷:银行存款113借:在建工程13贷:银行存款13借:制造费用10贷:专项储备10借:固定资产113贷:在建工程113第二题折旧10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420这个竣工决算和第三题分录还不会
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
您好。这边有个电子设备的,之前的会计分录是,借在建工程贷应付账款借应付账款贷银行存款现在要转固定资产,怎么写会计分录呀?
你好,民间非营利组织,出售还没转固定资产的在建工程,会计分录可以这样吗?先转固定资产,借固定资产,贷在建工程,卖固定资产借银行存款贷其他收入应交税费还有其他分录吗?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
这是合在一起的分录吗?是不是应该分开写?
合起来或者分开写都可以的