同学 借 固定资产 贷 在建工程

老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
您好。这边有个电子设备的,之前的会计分录是,借在建工程贷应付账款借应付账款贷银行存款现在要转固定资产,怎么写会计分录呀?
老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗
老师,我们买房产交的首付,分录是借:在建工程 贷银行存款,房子 还没有建好我以为要结转到固定资产,我结转的是借:固定资产 贷:在建工程,现在要怎么操作
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师,公司缴法人社保7500元一个月,这个公司只缴社保不发工资可以吗,法人工资在其他公司发放,
老师好,想问一下,每月摊销的费用,等摊销完后,是不是就可以把摊销的名称全部删除
企业所得税申报的收入和增值税收入不一致 跟账里做的也不一致 是申报错误还是咋回事
老师,公司主营产品批发,但营业执照经营范围上也有企业咨询这项,现在需要给对方开现代服务的发票,对方付款后,分录怎么做呢
老师,请问一下,这边公司发货,有拿其他公司的货一起发,但是没有开票也没有付款,但是这边公司又开发票销售出去了,这部分不是公司的产品怎么做账呢
老师,年报期间费用的管理费用中,社保跟住房公积金应该放在哪一个项目。
电子税务局里清单发票怎么开,菜米油盐类的
电子税务局里,厨房所需的菜米油盐,能统一开蔬菜,后面附清单,可以吗?
老师,第三方非金融机构的企业有接收承兑,贴现的这种业务合规吗
老师你好,如下图,A公司股东构成为B公司90%,及张总个人10%,然后B公司的法人是张总,股东是两个个人,张总占90%,两家公司股东都有张总,如果A 公司给B公司分红,有没有风险,B公司没有其他投资的业务
直接买了电脑,这个可以直接入固定资产吗?分录怎么写呀?
同学 直接买了电脑,不需要安装的情况下是可以的。 借 固定资产 贷 银行存款。
那如果需要安装呢,会计分录怎么来写呀?
同学 你好,这个如果需要安装的情况下。 借 在建工程 贷 银行存款 转入的时候 借 固定资产 贷 在建工程