同学 借 固定资产 贷 在建工程
帮忙看一下分录对吗 借在建工程100累计折旧180固定资产减值准备20 贷固定资产 借在建工程45贷银行存款 借银行存款30贷在建工程 您看这几个写的对吗? 还有人工费和材料费的分录不会写
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
您好。这边有个电子设备的,之前的会计分录是,借在建工程贷应付账款借应付账款贷银行存款现在要转固定资产,怎么写会计分录呀?
老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗
老师,我们买房产交的首付,分录是借:在建工程 贷银行存款,房子 还没有建好我以为要结转到固定资产,我结转的是借:固定资产 贷:在建工程,现在要怎么操作
老师您好 我想咨询一些问题 我在深圳 我和公司的部分同事都是新来的员工 我要给他们录社保 我不知道用哪个系统 具体怎么操作呢
购买货物开普通发票,对方说用几个公司开,这几个公司都是注册时间很短的新公司。税务说开票方公司有预警。对方给我开了发票导致我的公司和有预警的公司产生了关联。税务说如果不及时解除预警这边公司锁住就不能开票了,但是这边开的发票也没法作废,公司也没法处理预警了
我在重庆民营企业上班,每个月总工资10800,扣除自己应缴纳的社保462元,我每个月要扣多少钱的个人所得税?
老师们,公司账户冻结,可以委托第另一家公司代收代付相关款项吗
老师,是不是所有公司做账都是现金,银行,发票,工资,社保,公积金,税金,折旧,结转销售成本,结转损益这些项目啊
公司的账务交给代账公司了,代账公司每个帮我计提了工资也发放了工资,实际没有打卡,这是什么意思
老师,不用支付的货款,发票已入账,那后面不支付了,账上怎么做?营业外收入?
比如就是收到款我们开票做收入,这样可以吗
老师您好!请问一下,我们会计能用收付实现制来确认收入吗
每次开发票都需要输入我单位账户信息,怎么样可以保存,下次不再输入
直接买了电脑,这个可以直接入固定资产吗?分录怎么写呀?
同学 直接买了电脑,不需要安装的情况下是可以的。 借 固定资产 贷 银行存款。
那如果需要安装呢,会计分录怎么来写呀?
同学 你好,这个如果需要安装的情况下。 借 在建工程 贷 银行存款 转入的时候 借 固定资产 贷 在建工程