您好 请问有实际业务发生吗
我们公司是一家贸易批发公司,一般纳税人,税率13%。现在有家公司要我们为他公司安装或维修出售给他们的清洁设备,我们可以开服务性质的发票吗?税率是多少?
老师,是这样,我们老总有两家公司,一家电子设备销售公司,税率13%,一家电子设备安装公司,税率9%。可以通过把电子设备卖给自己的安装公司,来降低增值税吗
老师,我们老总有两家公司,一家是电子设备销售公司,一家是电子设备安装公司,是不是可以设备销售公司用成本价将设备卖给安装公司,设备公司就没有税费了。安装公司再按9%税率提供包工包料的建筑服务?怎么才能达到降低税费的效果
老师,你好!公司经营范围这些:制冷设备、机电设备的设计,安装,维护及技术的咨询服务;销售:制冷设备。如果做一般纳税人,设备设计及维护、技术咨询税率都是6%,销售设备税率13%,设备安装税率是9%。之前经营的设备销售并帮客户安装,直接开13%税率发票给客户了,请问有什么办法让安装可以开9%税率发票?
公司经营范围包括:金属加工机械、通用机械零部件、通用机械设备制造;电气设备、通用机械设备、家用电器修理;通用机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料(砂石除外)、日用家电批发;电气设备安装;工程技术与设计服务;家用电器、电子产品零售等 老师这种增值税的税率是多少?是一般纳税人
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
就是将销售公司的设备,卖给自己的安装公司,可以降低税费吗,由安装公司签合同去卖设备并提供安装服务 感觉不能降低税费的样子 这两个公司怎么操作的话,可以降低税费呢 还是说,设备销售公司用成本价将设备卖给安装公司,设备公司就没有税费了。安装公司再按9%税率提供包工包料的建筑服务?
安装公司提供建筑服务 包工包料9%税率开具发票 可以降低