借应收账款 贷利润分配 应交税费 然后做相反的分录

老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师,有张普票是20.3月开的发票,就1元钱,因为上面写了作废就没有注意,谁知道他是没有作废的发票,也没有入账,现在怎么处理?
老师,20年有1元开票忘记作废,也没有入账,21年发现冲红了,但是不知道账怎么做?
老师你好,我们公司18年开的一张发票,当时没有入账,但忘记作废了,现在怎么办?可以直接红冲吗,10万元的
老师,我有一张21年12月开的发票,当时是开错了,也没有做账,没有作废,没有红冲,现在应该怎么做呢
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
这样做会计分录,然后再冲掉,税额跟税控盘的金额还是差0.01,哪我做账税额是3518.39,税控盘上面金额是3518.38,这怎么处理?
你好 你之前没有申报的吗
之前申报没有填数据,就是0申报的
我这次按照账上面的金额来申报可行,就是哪1元不做账了,报税时比税控盘多报1元,之前少报的这次补上?
那这次也就不申报 一致起来
您的意思是我按照税控盘实际金额申报,账上面的税额也是一样的
不申报 你开负数不申报 但是做账
是不是说这次冲红的也不申报,按照我开票金额申报,不减掉冲红的
哪我正常入账,入过后再做相反会计分录?
是的 是这个意思的 是这么做的