同学你好 做分录就可以了
我在另一家店开的票 ,金税盘和发票都是那家店的 我以为是我们店的,就开了一张票,开出来发现票上写的不是我们店的,我就赶紧在开发票系统里作废了,然后这张票不见了 要赔钱吗 因为盘用错了(他们店也没有把这票做账也没有盖章)
老师,有张普票是20.3月开的发票,就1元钱,因为上面写了作废就没有注意,谁知道他是没有作废的发票,也没有入账,现在怎么处理?
老师,20年有1元开票忘记作废,也没有入账,21年发现冲红了,但是不知道账怎么做?
老师们,我想问一下,我们公司去年12月开了一张专票,然后财务说作废了,但是今年发现没有作废,最主要是去年那个财务以为已经作废了,在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额,相当于没有交税,现在这个问题需要怎么处理呢?(我们目前就找到去年那张发票的1、4联)
老师,我有一张21年12月开的发票,当时是开错了,也没有做账,没有作废,没有红冲,现在应该怎么做呢
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
做到21年行吗?
开票是20年开的做到21年能行吗?而且票就1元也没有给对方公司寄
怎样处理最好?
可以的 就一点没事的
老师,如果我做收入1元,然后再开红字发票1元这样可行?
可以的 可以红字冲销