是的,直接管理费用做红字
老师你好,我们公司为员工买的意外险,计入了福利费,金额是2000,开的普票,但是有一个员工离职了,退了一个人的意外险760,这样付款就是1240,但是开具的发票还是2000,对方没有开红字发票,而且还是去年的业务,已经在19年账里做过了,现在就是平差额760,老师我应该怎么调整账,使这个760平了
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师 公司去年给员工买了商业保险,已经入账未抵扣,今年员工辞职,退商业保险,对方开了红字发票,我这边如何做账了? 直接管理费用做红字吗?
老师,请问去年我司员工买了接近300人商业险,实付5.5万,当时取得进项发票并抵扣了。现在一年期满,对于未生效部分退保费,大概之生效了200人。大概退回一万多。这个退了费后,账面就不平了。这个怎么处理呢!
A公司管理B公司的车辆,车险是A公司买的,发票开在A公司,A公司去年已经抵扣了进项。 今年B公司把车卖给了个人C, 保险公司将剩余车险退款到A公司账户,保险公司给A公司开了冲红发票, 现在买车的个人C让A公司把车险退给他。 请教一下,A公司能直接退给C吗,这样合理吗? 怎么做账呢?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
不用 管去年的账务了吗?
不用 管去年的账务了