同学你好 借库存 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
我们公司员工岗位外包出去,但是按照项目技术服务来签的合同和开票。甲方会把员工的工资社保服务费按月付给我们,但会晚两三个月才付,所以我们要先垫钱发工资,发票我们等他们付了钱才开发票。请问这种情况,实务中会在何时确认收入,员工工资需要我们按照出勤等等来核算的,我们当月也核算不出来,这个收入需要按月确认吗,确认的话怎么做账务处理,会产生税金吗?
我们是一家技术服务、人力外包公司,和甲方签订了工资代付合同(即甲方员工的劳动关系等都在我们公司),现在甲方需要我方给他们代采购一批电脑手机等,我方开给他们的发票内容是电脑手机等(13%税率),那现在我们在京东上采购,收到货以及发票该怎么记账,会计分录怎么做
我公司是商贸公司,经营范围如下:电子产品、智能硬件、通讯设备、物联网信息系统、计算机软件的研发、销售与技术服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;第一类医疗器械、第二类医疗器械、劳动防护用品、护理用品的批发与零售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 现在有个产品需要开模定制,我们签订的采购合同分别为设计费,开模费和电子标签。我们到时候也会收到这3项进项发票。那么,我们在签订销售合同的时候,也是分开3项签订的,开具销项合同能否分别开具设计费,开模费和电子产品3个类别吗?
老师,你好!我们公司和A公司签订了工程施工合同,和B劳务公司签订了劳务合同,现在A公司给我们支付工程款100万,其中50万打入了我们的公户,另外50万以劳务费形式做成工资直接是由A公司代我们公司代发给B公司的员工了,1.那么请问一下,若B公司未开发票给我们公司,那么我们该如何做账呢,分录怎么做? 2若开了1%的专票,那么B公司又如何做账呢,分录怎么做?注意:劳务费未打进劳务公司的公户,是直接打入和员工的卡上 3.针对B公司,是不是要给发了工资的这些人申报个税呢,个税是由开票方申报还是有代付方申报?
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
老师你好,请问发行股票,获得长投又是怎样的逻辑呢?贷方是股本,那是代表所有者权益增加,借方是长投,又是增加,两者都增加?@段天峰老师
1、收到设备时,借 库存商品 应交税费-进项税额 贷 银行存款 2、把设备给我们甲方时,是不是可以计入其他业务收入?因为销售这个设备不是我们的主营业务,只是偶尔发生了这么一笔 借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费-销项税额
同时结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 可是,同时 贷 应付职工薪酬,然后又借了应付职工薪酬,贷银行存款,我不太明白?
同学你好 对的 是这样的哦 就是打工资的分录