咨询
Q

研发支出加计扣除75%扣除,这个应该怎么账务处理

2021-03-17 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-17 16:37

同学你好 做账还是根据发票做账,加计扣除的那部分只需要在汇算的时候填写就可以

头像
快账用户6285 追问 2021-03-17 16:38

那这样不是会账和实际申报存在差异

头像
齐红老师 解答 2021-03-17 16:43

没事 这个就是这样操作的

头像
快账用户6285 追问 2021-03-17 18:42

上面的账务处理就是我们的借:所得税费用 贷:应交税费-所得税,这样子的计提所得税的时候是按照我们正常,没有加计扣除的利润来计提吗

头像
齐红老师 解答 2021-03-17 18:51

你最后按照调整后的来做交的分录就行了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 做账还是根据发票做账,加计扣除的那部分只需要在汇算的时候填写就可以
2021-03-17
你好,你们这个账上是不需要体现。
2021-10-15
您好 企业所得税申报的 时候 研发费用本来是100 按照100*(1%2B0.75)=175扣除
2021-07-15
你好,研发支出加计扣除是从18年开始的75%
2020-09-22
你好,账务处理不需要的,就是直接所得税的时候就可以加计扣除。
2023-11-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×