你好,你们这个账上是不需要体现。

公司有研发费用加计扣除申报再减75%、因此这75%的扣除我们账务要做支出吗?
老师,如果报21年的企业所得税年报时,研发加计扣除的比例,费用化支出扣除比例不按100%加计扣除可以吗,我提交时没看到按75%扣除了,这样可以吗?
我们是软件开发企业,给客户签定的开发项目,按研发支出-费用化支出 归集,每月末结转至管理费用,汇算清缴加计扣除是吗?再扣除75%吗?
请问,请问今年研发费用比例要按100%加计扣除,还需要在汇缴前申请科技型中小企业编号吗?去年我公司没有在汇缴前申报到科技型中小企业编号,研发费用加计扣除的比例要按75%加计扣除
公司研发新技术过程中费用化的研发支出在扣除的基础上再加计扣除75%税前扣除,资本化的研发支出,按资本化金额的175%确定应予税前扣除,请问这些费用化加计扣除和资本化加计扣除确认递延所得税吗?如何理解,为什么?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
那么负债表的未分配利润会很多出这个是吗?
对,肯定会多出这个的。
那也不用处理吗
对,这个只是表上的加速折旧,你们不需要处理。
也不会在未分配利润里面体现。
比如我20年有100万的研发支出年缴申报就会有75万的优惠,这个75万在我们账上是不用处理?
对,不用处理,只是你申报表里面填数,账上不用管。
所以我就觉得我利润表是正数,最后年报弥补亏损的却是负数。最后负债表的未分配利润就大很多。
但是这个你在表儿上也不能做什么帐。