你好,你们这个账上是不需要体现。
公司有研发费用加计扣除申报再减75%、因此这75%的扣除我们账务要做支出吗?
老师,如果报21年的企业所得税年报时,研发加计扣除的比例,费用化支出扣除比例不按100%加计扣除可以吗,我提交时没看到按75%扣除了,这样可以吗?
我们是软件开发企业,给客户签定的开发项目,按研发支出-费用化支出 归集,每月末结转至管理费用,汇算清缴加计扣除是吗?再扣除75%吗?
请问,请问今年研发费用比例要按100%加计扣除,还需要在汇缴前申请科技型中小企业编号吗?去年我公司没有在汇缴前申报到科技型中小企业编号,研发费用加计扣除的比例要按75%加计扣除
公司研发新技术过程中费用化的研发支出在扣除的基础上再加计扣除75%税前扣除,资本化的研发支出,按资本化金额的175%确定应予税前扣除,请问这些费用化加计扣除和资本化加计扣除确认递延所得税吗?如何理解,为什么?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
那么负债表的未分配利润会很多出这个是吗?
对,肯定会多出这个的。
那也不用处理吗
对,这个只是表上的加速折旧,你们不需要处理。
也不会在未分配利润里面体现。
比如我20年有100万的研发支出年缴申报就会有75万的优惠,这个75万在我们账上是不用处理?
对,不用处理,只是你申报表里面填数,账上不用管。
所以我就觉得我利润表是正数,最后年报弥补亏损的却是负数。最后负债表的未分配利润就大很多。
但是这个你在表儿上也不能做什么帐。