你好,可以做销售费用,招待费。
老师请问公司为了业务,送给客户个人的首饰、衣服、化妆品等普通发票可以作为费用入账吗?
老师,您好!请问服务类型公司,个人独资查账征收的,销售给客户买的化妆品、茶叶、烟、酒,可以正常开增值税普通发票入账吗?
邹老师,您好!您每次的回答都很清透明了,所以特意请教您:请问上海服务类型公司,个人独资查账征收的,销售给客户买的化妆品、茶叶、烟、酒,可以正常开增值税普通发票入账吗?是走报销流程。
公司给客户买了一块20000元的手表,作为礼品送给客户,并取得正规增值税专用发票。这笔业务可以入账吗?(请有实际工作经验的老师解答。)
甲公司为增值税一般纳税人, 主要从事化妆品销售业务,2018 年发生如下事项: (1) 5月,将本公司于2016年10月购入的一处厂房销售给乙公司,取得含税销售额1320 (2) 6月,以附赠促销的方式销售 400件A普通化妆品, 同时赠送200件B普通化妆 品。已知,A普通化妆品每件不含税售价为0. 2万元,B普通化妆品每件不含税售价为0.1万元。。(3)7月,从一般纳税人处购进普通化妆品取得的增值税专用发票上注明的价款为30万元。另外向运输企业(-般纳税人)支付该批货物的不含税运费3万元,取得了运输企业开具的曾值税专用发票。款项已经支付。 销售化妆品适用增值税税率为16%,销售交通运 三知,销售不动产适用增值税税率为教前均已收到,且甲公司取得的增值税专用发票均已通过认榆服务适用增值税税率为10%;款项均已收到, 分录怎么写
我做了红字退回,借:主营业务成本,贷:库存商品。凭证上的金额是红色的,那么我科目汇总的时候发生额是按照红色的数字减掉,还是按照他的相反科目加上,就比如主营业务成本借方红色我是在借方减掉还是在贷方加上这个数
老师,请问2月本年累计的借贷余都是用1月的本年累计加上2月的本月合计吗
请问270元的保险柜是固定资产吗
累计销售额超500万,是从公司开业第一个月开始算,还是开业第一次开发票那个月开始累计
您好,老师。建筑企业给工地上管理人员发放工资,工期就几个月,员工放弃社保,需要签什么样的合同合规。
未交增值税,能抵进项税额转出吗?
老师老师未分配利润是不是企业交完所得税了,剩下的
你好,我公司于24年11月成立,工商年报0申报可以嘛?
汇算清缴时,退企业所得税,分录怎么写
我们是小规模纳税人做冻货批发,我们老板进货发票只有一种牛肉,单价41元一公斤,平时卖货不光有牛肉还有别的牛排或者羊肉,开发票给对方也只能开牛肉发票!但是单价就会偏高60一公斤!我结转成本的时候利润就高了!就会多交企业所得税!其实卖的没那么高的利润!这怎么办呢?因为平时进货老板就没要过进项发票!只有成吨的要货才要发票!所以结转成本就会很麻烦,利润偏高,其实没那么多利润!也就1公斤2元的利润 我跟老板说要发票,可是老板说要发票成本就高了!不要发票成本就低,应该是税钱上家就给免了
不用缴纳个税吧
送给个人的需要缴纳。
需要按偶然所得20%缴纳。
是我们帮他缴纳?按照发票金额?在个税软件申报?
是的 自然人电子税务局里面
这个不缴纳可以吗?这个好像很多企业就直接销售费用-招待费
这个你自己决定,按规定是需要交。
哦。还有一个问题请教老师,我们公司最近增资,但是资金并没有到账,财务上是不是要做账务处理
对的,不需要做账务处理。
那如果今年企业公示,我要按增资后营业执照上的注册资本填写,还是按照之前的注册资本填写呢?
你好,你增资完成在去年的吗?
对的。增资是去年发生的
那得填写增资之后的信息。
资金不到位,我财务账上没有做,每月的资产负债表还是之前的注册资本,这样不一致,填写没有关系吗?
没有关系的,认缴填写增资之后的。
那这样填写不是按照资产负债表填写,公示会不会提示不平呢?
你好,认缴填写100 实缴还是零哪里不平?
哦。明白了。谢谢老师
不用客气,工作愉快。