你好,你有这些经营范围吗?如果烟酒的需要经营许可证书的。
2、甲化妆品厂为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品,该厂5月份发生以下业务: 外购高档香精一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税为39万元。当月领用60%,用于生产高档化妆品。当月生产的高档化妆品期末库存为0 受托加工高档化妆品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含税价值300万元,甲化妆品厂收取不含税加工费50万元 销售A品牌高档化妆品5箱给某商场,取得不含税销售收入500万元,另外收取包装物押金2万元(单独记账)、包装费25万元;销售B品牌普通护肤品10箱给某批发站,收取含税金额174万元 为回馈老顾客,采取“以旧换新”方式销售高档口红5000支,每支高档口红的市场价为225元。无论使用程度,凡顾客将以往使用过的旧口红交回的,可折价75元,即顾客可以以150元/支的价格购买新款口红 为迎接妇女节,给某企业发员工200人每人发放C品牌礼品盒一个,内有本企业生产的高档化妆品和普通护肤品。其中,高档化妆品同类不含税出厂价为300元,普通护肤品同类不含税出厂价为100元 将新研制的一批高级香水赠送给客户,成本价为150万元,成本利润率为5%。该新型高档香水无同类产品的市场销售价格 已知高档化妆品的消费税率为15% 根据上述资料,回答下列问题: 计算该企业当月抵扣的消费税(2分) 计算该企业当月份代收代缴的消费税(2分)
甲化妆品厂为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品。该厂5月发生以下业务:(1)外购高档香精一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税为39万元。当月领用60%,用于生产高档化妆品。当月生产的高档化妆品期末库存为0。(2)受托加工高档化妆品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含税价值300万元,甲化妆品厂收取不含税加工费50万元。(3)销售A品牌高档化妆品5箱给某商场,取得不含税销售收入500万元,另外收取包装物押金2万元 (单独记账)、包装费25万元;销售B品牌普通护肤品10箱给某批发站,收取含税金额174万元。(4)为回馈老顾客,采取 “以旧换新”方式销售高档口红5000支,每支高档口红的市场价为225元。无论使用程度,凡顾客将以往使用过的旧口红交回的,可折价75元,即顾客可以以150元/支的价格购买新款口红。(5)为迎接妇女节,给本企业女员工200人每人发放C品牌礼品套盒一个,内有本企业生产的高档化妆品和普通护肤品。其中,高档化妆品同类不含税出厂价为300元,普通护肤品同类不含税出厂价为100元。(6)将新研制的一批高级香水赠送给客户,成本价
老师,您好!请问服务类型公司,个人独资查账征收的,销售给客户买的化妆品、茶叶、烟、酒,可以正常开增值税普通发票入账吗?
邹老师,您好!您每次的回答都很清透明了,所以特意请教您:请问上海服务类型公司,个人独资查账征收的,销售给客户买的化妆品、茶叶、烟、酒,可以正常开增值税普通发票入账吗?是走报销流程。
某卷烟厂为增值税一般纳税人,10月发生如下经济业务:(1)向农业生产者收购烟叶100吨,并规定给予生产者10%的价外补贴,收购发票上注明每吨收购价款为25000元,同时取得运输公司开具的增值税专用发票上注明的运费为110000元、税额9900元(2)向某烟草专卖店销售甲类卷烟300标准箱,每箱含税售价为22600元,共计含税销售额6780000元,由于专卖店提前支付价款,卷烟厂给予其预期2%的销售折扣并于当月入账。此外,取得运输公司开具的增值税专用发票上注明的运费为150000元、税额13500元(3)将同品牌甲类卷烟10箱送给职工(4)新品种乙类卷烟100标准箱作为实物投资给某商贸公司,每箱生产成本为14700元市场上无同类产品售价(5)由于管理不善,上月购进的烟叶霉烂变质3吨,该烟叶购进单位成本于本月购进成本相同,不考虑购进时的运费(6)出租货运汽车开具普通发票取得含税租金收入67800元。已知卷烟消费税实行复合计征,乙类卷烟的消费税比例税率为36%,定额税率为150元/标准箱,乙类卷烟的成本利润率为10%。计算该卷烟厂10月应缴纳的增值税税额。求老师把每一项业务单独写清楚
进项勾选提交不够可以继续勾选提交吗还是必须一次勾选
你好 想问一下关于发票额度调整,上传资料,请问固定资产是提供购买固定资产的发票吗?
算7月份的工资,员工每月公休是4天,7月份请假了5天,工资结构是2800的底薪➕200全勤,他的工资是多少呢
老师,钱收不回来,坏账要怎么做?要交税吗?
老师,我们公司2023年开了9万的进项发票,税务局现在要我们把发票重新做账,扣税,这个账我怎么调整或者处理
老师这边公司帮其他公司付了车辆保险款,做账做应收账款还是其他应收款
公司和大学签订研究生联合培养合作协议,学校的研究生入职我们公司研发部门实习,我们支付学校一笔联合培养费用。这个研发费用入什么科目合理呢?入培训费还是捐赠赞助费?学校给我们开的票一半是培养费,一半是捐赠发票。
老师好,有两个问题,麻烦解答, 1,7月开的发票有一部分不能确认收入,这部分增值税有什么办法可以冲销吗? 2,还有一张2019年的进项票没有勾选,现在还可以勾选吗?
老师,您好,公司是一般纳税人,4月份异地缴款,5月份缴纳的税款,然后我报7月份税时,抵扣了4月份异地缴款的税额,请问增值税,还有附加税科目录入几月份呢?我录入到7月份账里可以么?
老师,新企业小规模股东投资款多打了钱给公司,怎么处理?
不是的,老师,我们是给医院做服务的公司,把这些作为礼品送给客户,走报销流程,可以开发票吗?
购入的可以给你开发票的 你们做视同销售 不用开发票
老师,你理解错了
买来赠送出去 别人给你开发票