您好,一定是收到款项,再去支付么?谢谢
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师你好,我们企业之前记录了一笔关联公司的应收账款,收到这笔钱之后要再支付给境内的工厂,所以产生了应付账款。但现在因为相关的手续问题收不了境外关联企业的款项,所以也就支付不了境内工厂。如果是在账务方面该如何处理比较好啊,谢谢
各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款,(工程期间是股东张三在垫付费用,后来收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡个人费用也在里面,也在支付公司一些费用,反反复复的),现在需要把以前账都整理起来,每一次明细账都整理出来了,请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万,股东张三通过对公账户转到了个人卡,分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账,如何核对公司欠股东张三多少钱?在哪里可以查找出来,我是会计小白,谢谢老师了
老师,我们公司后面每个月要收几十万的居间费,是用小规模,还是个体户公司开票比较好,要交多少的税啊?
老师 我们单位外地驻扎员工每个月给4500餐费补助.月月都有 基本工资5000 我怎么申报个税不用交税
老师您好,公司有名员工离职,老板不想招人,想让我兼职,把离职岗位员工工资的三分之一补偿合理吗
老师,公开招标专家抽取完,里面没有通知结果,这个合理吗
一般纳税人开小规模,按多少缴税
老师请问:这是我们的诉讼请求,我们是原告还未开庭(我们胜诉的可能性很大): 判令被告向原告支付欠付的租金 50000元 、违约金9000元 、占用费为 70000元、律师费 9750 元、保函保险费 400 元、本案诉讼费、保全费等全部诉讼费用。 目前1、我在账上直挂账租金50000元和违约金3000元;2、这个月又支付了第三方律师费 9750 元(已开票)、保函保险费 400 元(已开票)同时还有支付给法院的诉讼费(未开票)、保全费(未开票)合计2000元。3、占用费未挂账。请问1、我挂账金额是否应该这个月调整一下和我们的诉讼请求一致?未挂账的、少挂账的是否挂上,还是说等到开庭后法院判决结果下来了在进行调账?2、目前这个月已付的金额我是该做其他应收挂在被告名下还是怎样呢?
为客户买的火车票可以报销么
10月份补8月份的社保医保可以吗老师
朴老师,想问问一般去事务所和他人交接需要注意什么?
是不是10月开始,火车票没有纸质,电子的,是不是要开公司抬头才可以
对的,我们不能先支付给工厂,老师有什么比较好的方法呢
假如是账务的话, 就是对冲的了
老师,您的意思是应收账款可以和应付账款对冲?
您好,假如没有办法收,只能说是对冲
对冲的话,有相关的资料或者解释吗
您好,没有解释的。 比如 收到款项 借:银行存款 贷:应收账款 借:应付账款 贷:银行存款