借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 贷:固定资产 报经批准后,按员工赔偿的金额 借:库存现金或银行存款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 扣除赔偿之后的差额,再计入营业外支出 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
司机送货时,把客户的货弄丢了,客户要求公司含税价打款赔偿,开票给我们公司。 现在已经拿到了进项票。 后续是我们公司跟员工司机对半承担损失,那么①员工的赔款是否可以打到公户里做账②如果员工的赔款不能打公户,做账的话就是公司承担全部损失。③收到的进项票是否能抵扣, ④整体的分录怎么做?
老师好,固定机场是大件,他不会无缘无故弄丢的,那假如是财产清理的时候刚开始算进营业外支出。后来又找回了丢失的固定资产,应该怎么样做分录呢,谢谢。
老师,你好,如果固定资产丢失了,一部分有丢失人赔偿,一部分公司承担,分录应该怎么写
老师,我想问一下,我们是物流公司,员工刚收的客户件丢失了,需要赔付100元,员工自己承担客户20元,公司赔付80元,但是这个钱呢公司直接给客户,员工的那部分员工交到财务,怎么做分录呀
郭老师,请问下我们是租赁管架的公司,对方吧我们的固定资产-周转材料弄丢了,赔偿给我们,我们怎么做分录??这个固定资产是不是应该先做固定资产清理?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
老师,您好!我们公司购进材料,发票已经开具,为什么贷方还是其他应付款呢
贷方挂其他应付款是还没有付款吧