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请问建筑劳务公司上月给建筑公司开票200万,未收到款项,本月申报纳税需要暂估成本,比如发放人员工资200万,怎么做账?怎么结转成本?

2021-03-19 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-19 11:30

您好,人员工资可以做到成本里面,然后结转损益

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快账用户7876 追问 2021-03-19 11:31

请问具体借贷科目?

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快账用户7876 追问 2021-03-19 11:34

请问是计提工资 借应付职工薪酬 贷管理费用工资吗

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快账用户7876 追问 2021-03-19 11:35

直接发放农民工工资也是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-03-19 11:55

借,主营业务成本,贷,应付职工薪酬,只要有银行发放工资的流水可以的,能申报个税就申报不能申报的就不申报

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相关问题讨论
您好,人员工资可以做到成本里面,然后结转损益
2021-03-19
同学你好 借银行100 借应收100 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本100 贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬100 贷应收账款100 个税是劳务公司按照工资表申报的 2.做无票收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 3. 无票收入就是 借银行 贷主营业务收入 贷销项 无票成本是暂估的 借主营业务成本 贷应付账款暂估
2021-03-19
你好 1;  可以的;  你可以按照你实际发生的来做   
2023-03-23
借工程施工劳务费 贷应付帐款 确认收入之后借主营业务成本 贷工程施工劳务费
2022-05-02
请问一下,这个员工你们需要给他们申报个人所得税吗,同时,你们有给他们缴纳社保吗
2023-09-12
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