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A公司请甲(非公司员工)在行业平台代为采购产品(主营产品),A公司将货款付给甲,甲付给平台,平台转付给供应商,发票由供应商开给A企业。 请问:该行为需要哪些手续,如何做账?

2021-03-19 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-19 20:00

同学你好!这个有银行转账记录   及时取得发票  就可以了 分录 借:其他应收款-甲    贷:银行存款 收到货物并取得发票   则 借:库存商品       应交税费(专票的话)      贷:其他应收款-甲

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快账用户4951 追问 2021-03-19 20:09

老师好!请问非本公司员工代为采购,是否需要签订代购协议呢?而且付款与开票非一致,有无不妥

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:10

这个签个协议  是完善些的   避免日后不必要纠纷的   但也不是必须的 这个没事的   账务处理清晰   可以自圆其说的哦

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快账用户4951 追问 2021-03-19 20:12

好的,谢谢!

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快账用户4951 追问 2021-03-19 20:15

不好意思,请问企业付给甲的服务费,甲不愿开发票,是否只能入帐调增?或者服务费不入帐

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齐红老师 解答 2021-03-19 20:18

这个的话   可以记入管理费用   但是  所得税汇算清缴   调增应纳税所得额  就可以了哈

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同学你好!这个有银行转账记录   及时取得发票  就可以了 分录 借:其他应收款-甲    贷:银行存款 收到货物并取得发票   则 借:库存商品       应交税费(专票的话)      贷:其他应收款-甲
2021-03-19
同学您好,1、新公司给供应商开具发票需要确认收入,借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税(销项税) 2、需要按照原价100万计入采购成本,少支付款项冲销a公司往来 3、可以做相关成本费用,进项抵扣
2023-03-26
1,应该是供应商给新公司开票吧,你这里因为是新公司直接给供应商付钱。
2023-03-26
同学你好 这个没有发票的话那你们计入营业外支出缴纳所得税
2021-05-26
您好 分录是正确的,使用应付账款科目没有问题。
2020-09-04
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