你好,是什么原因少计0.9.要查一下,
应付账款上年余额是5万,对账后发现实际余额是一万,要怎么调整,怎么做分录呢?
老师.应付帐款2月的余额是3万但实际的余额是3.9万,然后怎么办呢
请问老师,2018年银行收到商场退的押金20万,实际在付款时,不是从公司银行帐户付出的,现在一直挂着帐,其他应收款贷方余额20万,可以直接在今年12月调帐处理为其他应付款贷方余额20万吗?需要什么赁证吗?
老师,公司的往来账户想进行调整,之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额,所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整,但是借方还是剩余了30万的余额,再怎么调整呢?
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
老师,你好!请问下收到个人开的发票,哪些内容需要代扣代缴个税的呢
3500÷30÷12×30×10,怎么把合同改成这样
办公区维修人员的工时费及材料费计入什么科目(二级明细科目)
老师,这个是什么样的啊,补缴员工上个月社保,让我提交的资料,银行盖章的工资发放流水(这个是银行回单吗),须有验真码是什么意思
请问第三个明细账怎么填
老师,现在所2022年无票收入,必须更正2022年增值税报表吗?有其他的办法吗?
怎么改成这种形式3500÷30÷12×30×10
老师,公司老账,2018年,账上显示供应商来发票,但是我公司没付钱,有余额,现在我公司要注销,怎么处理啊?
老师我们公司是外贸出口企业,去年有一笔出口采购进项发票税金我做在借主营业务成本,贷应交税费进项转出,这个进项采购今年退税了,实际上不能全部结转成本,这个月我想改,能不能这样改,借其他应收款,贷主营业务成本,收到退税款,借银行存款,贷其他应收款
老师,公司捐的浙江省公益事业捐赠票据可以作为企业所得税抵扣凭证吗?
就是1月份由于供应商没拿单对数,不知道有发生过业务,2月才拿单过来对帐
你好,这样可以补充计入
那怎么做分录
老师怎么补充计入呢
你好,借原材料0.9,贷应付账款0.9