您好。是的。请问还有什么可以帮您

老师我们没有用工程结算这个科目的,是以开票确认收入的,9月份有一个项目是简易交税的,开出工程款发票为1149954;劳务开来738555是分包普通票,这个的可以抵减工程款发票简易交税的,我要怎么做这两个发票啊,抵减分录不会
请问一下,别人挂靠我们建筑公司做工程,工程款到了,内帐我们扣除管理费和税金后,剩下的项目经理就拿发票来冲帐,如果拿了一张专票,请问我们冲帐按照含税冲还是不含税冲呢
我们挂靠别人的建筑工程公司做工程,别人拿专用发票来抵减工程款,专用发票抵减工程款,是按照不含税的金额抵减工程款吧,因为进项税我们还要退的问题给他的,
老师请问一下,我公司建筑行业,是做防水工程的,其他公司也是做防水工程的,给我公司开的防水工程改怎么入账呢。 开这个票是因为他们公司老板个人挂靠我们公司,然后回款了,他用自己的公司给开的票过来。我们把款打给他,像这种情况,他们开的防水工程票计什么科目呢
我公司是建筑公司大多是挂靠工程,现在那些包工头拿进项发票过来抵扣增值税,抵扣回来的税额要我们退回给他们,份我应该要怎样做账如果不退给他们就增加了我们公司的利润,这样怎么办
供应商把收据扫描,收据扫描件可以用吗?附在付款申请单后面的(
老师,企业既是小微企业又是高新技术企业,那么适用5%的企税税率吗
老师,请问劳务公司小规模纳税人可以开专票一个点和3个点吗
前期有进销存做账,新建财务进销存帐套需要收集哪些数据做期初
老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?
老师,你看我们这公司买的设备吧,有8月份买的,有9月份买的,现在还都挂在预付账款那里,我统一都在10月份把它计入固定资产借,固定资产贷,预付账款,这样行吗?
请朴老师回答,老师我问的是总账明细账月结年结和日记账月结年结画线有什么区别吗
您好,老师!当月的利润不能太大,太大的话就需要做暂估,这句话怎么理解?
生产制造行业开具发票,有产品和安装调试费,合同签的两个项目,发票可以分开开票税率开成13和6吗
银行手续费一个季度一百多块,一般是不是都不开专票了
但是我们之前的会计算的是含税金额抵减的工程款
您的进项税需要推给对方啊
是的是的
所以要不含税。或者含税金额计算再减去不含税金额
现在人家找我来退进项,工程款50万,扣除税金和管理费之后,应付的工程款为43万,他直接拿了一张43万专用发票就来了,如果不用退,我觉得也可以,但是他跟项目经理说年后退进项,如果我给他退了进项,那么他还要搞跟进项金额相当的普票来,我才能给他退,对不对
您好,是的,请问还有什么可以帮您