你好 调增了 在你盈利的情况下 你要多缴纳企业所得税 比如你原来利润是 10万 那么你企业所得税 =(10万 %2B53000)*20%*25%计算 你符合小微企业的话
老师您好,请问业务招待费14648.8元要不要调增啊,还有听人说要是5000就不用调了是吗
请问一下,假如业务招待费调增53000元,调增这部分是要干什么啊?
业务招待费实际发生额的60%是123378.86元,收入的千分之五是340904元,业务招待费账载金额是205631.43元,请问需要调增多少?
请问所得税汇算清缴调增,调增业务招待费和什么不用做账务处理,调增所得税要做账务处理是不
老师请问下,收入乘以千分之五,小于招待费60%的金额,为什么汇算调增,要用招待费减收入千分之五的部分调增呢。谢谢
东莞公司购买厂房,已经交房了,需要交什么税。
老师,我练习报账3月份的,财务报表(季度)填写错了,怎么更改不了呢
24 年成立的公司,22 年的行程,员工在 25年用公司抬头开了发票,税务系统那边有开票信息记录但还没入账,能否用公司账户报销呢?
你好老师,我们公司今年没赚到钱,做完账利润是-141250,这样的话年报应该怎么填呢? 另外在24年12月之前是个体,12月多才转的公司?麻烦老师给指导一下。
购买了 进口油900元 原先生产用 用了一次说不着了 发票到了 入哪里
每个月房租是1700,租了5个月,广东省的商品房,这个需要承担什么税费呢?大概要缴多少税?
24年下半年借了几个配件给别的公司,他们给我们弄坏了,就照价赔偿金额,但是对方公司又叫开租赁发票,今年大概6月份才付钱吧,这种怎么入账呢?
老师,我想问一下,商贸企业2023年的发票当时没入账,现在可以入账吗?怎么做账务处理
请问发票额度调整怎么调
我是中间商,买了上游的货 ,下游说我货不好,我找到上游,请问红字发票 是我开给上游,还是上游开我呢?
如果利润10万,调增5.3万,以前年度亏损100万,还交企业所得税吗?
你好 你们之前亏损了。 弥补亏损了还是亏损的话就不缴纳企业所得税了。
调增后系统自动算交不交企业所得税吧
你好 是的。不会产生企业所得税了。 你已经是亏损了