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请问一下,假如业务招待费调增53000元,调增这部分是要干什么啊?

2021-03-22 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-22 13:38

你好  调增了 在你盈利的情况下  你要多缴纳企业所得税  比如你原来利润是  10万  那么你企业所得税 =(10万 %2B53000)*20%*25%计算   你符合小微企业的话   

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快账用户1292 追问 2021-03-22 13:41

如果利润10万,调增5.3万,以前年度亏损100万,还交企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2021-03-22 13:44

你好    你们之前亏损了。 弥补亏损了还是亏损的话就不缴纳企业所得税了。  

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快账用户1292 追问 2021-03-22 13:50

调增后系统自动算交不交企业所得税吧

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齐红老师 解答 2021-03-22 13:52

你好 是的。不会产生企业所得税了。     你已经是亏损了  

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你好  调增了 在你盈利的情况下  你要多缴纳企业所得税  比如你原来利润是  10万  那么你企业所得税 =(10万 %2B53000)*20%*25%计算   你符合小微企业的话   
2021-03-22
您好,纳税调整是不用做账的。
2024-04-15
你好,税前扣除金额收入的千分至五4450.18 和招待费60%金额6579.3相比,取小的数4450.18就是税前扣除 不能扣除的就是用总得减去可扣除的
2024-03-07
您好 业务招待费要调增 《企业所得税法实施条例》第四十三条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
2020-08-08
您好 年报业务招待费要调增 不需要做分录调整的
2022-04-27
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