库存现金,太大,应付账款最好不要是负数,其他应付款太大,

老师,你好,前任会计做出来的外账,资产负债表这些数据,麻烦老师帮我看一下,是不是有很多不妥当之处?
老师你好,我在会计学堂实操课程里面做题,做到这一道题,我看不懂是怎么做出来的,麻烦帮我解析一下,分录能看懂,就是后面的数字不知道怎么出来的,麻烦给我解释一下,这些数字是怎么算出来的?
老师,我是刚学做会计,麻烦帮我看下这分录的借贷对不对?资产负债表和利润表的数据有没有问题?附图片。谢谢
#提问#老师之前会计的资产负债表中,资产总计期末数和负债及所有权益总计期末数对不上,我将资产负债表中的数据与科目汇总表中的数据核对发现费用没有体现在未分配利润里,但是把这部分数据算进去,还是对不上,麻烦老师帮我看看问题
你好老师 麻烦你帮我看下成本结转分录 然后圈出来的数据331506.01为什么结转不了呀 资产负债表就差我圈起来的这个数据才平 我该怎么处理呢
支付给农业局的无害化处理病死猪银行单据怎么入账
1、留抵退税 主要是退税的条件是什么?2、 每次留抵额 不超2万应该不会存在要退税吧?
支付以前年度的增值税所得税以及印花税分录
发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方
老师,请问本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份,还是11月份?
老师,24年的保险其中4月-12月员工个人承担部分没有计入其他应收款,而是直接计入管理费用-社险里了,这样账务上怎么进行
法人是跑运输的,注册了个体工商户,法人就是司机,能给自己开工资吗
老师,电子章需要申请才能有吗
老师,我们收到一张商业汇票,供应商那边兑不了,发起了追索。那我们还能往上追索吗
你好老师,我是小规模前面没有开票,12月份可以一次性开100万吗
问题很多,是吧
后期我接手的话要怎么处理呢?
后期我接手的话要怎么处理呢?
您好,相应的调整调整
要怎么调整呢?老师
您好,减少库存现金,用库存现金还一部分其他应付款
需要什么手续吗?
需要您认为这个需要您领导签字,可以写个申请书让领导签字
预付账款太大,应付账款负数怎么处理呢?
您好,应付账款负数,转到预付账款
这个是直接转吗,还是也需要什么手续呢?
这个不需要手续的
老师,这个其他应付款基本是欠的老板的,这个其他应付款的金额太大,用部分现金还了还是很大,怎么办呢?
您好,那只能后期从公户往法人卡里面转钱,然后银行存款冲其他应付款
都只能是公司慢慢还老板了吗?
是的,这个办法比较正规,不容易出问题
老师,现在是现金加银行都不够还老板的钱,而且还差很多,差几百万呢
您好,这个没办法一次性处理掉,只能慢慢来,