您好,4开头的是存货科目,不需要结转的。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师你好 我按照你说的在十二月做了一个借主营业务成本 贷应交税费进项税额转出的分录后 我一月份做结转后 资产负债表就不平了 请问这个情况我怎么处理呢?
老师你好!请问一下我结转本年后,为什么未分配利润期未余额贷方怎么变成我结转的这个数据的一倍了呢,比如说我结转的数据是1350,结果期未余额就是2700了,这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下,谢谢
你好,我想请问一下金蝶标准版凭证已经录过帐结转损益了,为什么资产负债表的有些数据还是上个月的呢。我用了两三年了,这个月才出现这种问题,是不是版本太老了。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师 但是我们4开头的是计入成本的 呀
您好,4开头的是从存货转入成本的,而不是在损益结转中结转的,您存货没有结转成本,自然就还在存货科目了。