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老师,单位的职工灶,单位买食材,单位发工资给厨师,对职工吃饭只收职少量费用,这个收入和费用怎么处理

2021-03-23 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-23 19:57

你好,费用确认为福利费,收入做福利费的减少

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快账用户9917 追问 2021-03-23 20:08

花钱买食材时是,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 收到职工吃饭交的费用时是 借:应付职工薪酬-福利费 贷:管理费用-福利费 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-福利费 这样可以吗?

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齐红老师 解答 2021-03-23 20:15

是的,您的账务处理正确且很完整

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快账用户9917 追问 2021-03-23 20:18

老师,计提职工工资,社保,个税,还有发放工资,交纳社保,个税分录如何做

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齐红老师 解答 2021-03-23 22:16

计提工资 借费用 贷应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬 贷个税 银行存款 其他应付款-社保 计提社保 借费用 贷应付职工薪酬-社保 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷银行存款

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快账用户9917 追问 2021-03-23 22:21

老师,能推荐个老师课程吗,这块老搞不清,单位交的哪部分社保,在应发工资中还是没在,搞不请

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齐红老师 解答 2021-03-23 23:05

这个我还真没发推荐,好像没有单独课程,你可以问问客服人员 ,工资表是你做吗?

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你好,费用确认为福利费,收入做福利费的减少
2021-03-23
你好,分不出每个人是多少的,都是管理费用,福利费就行。
2024-04-15
你好都做管理费用福利费
2023-10-06
你好,收支两条线,你们收到发票做成本或费用
2021-06-28
你好。其他应收款或其他应付款固定用其中一个就可以了
2021-08-09
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