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单位员工借用给其他单位了,我们先发的工资,计管理费用,贷应付职工薪酬,后面才收到对方的结算工资怎么账

2023-02-04 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 16:44

新年好,根据你的描述,你们先发工资,应当这样做分录才是啊 借:其他应收款,贷:银行存款等科目  后面才收到对方的结算工资 借:银行存款等科目 ,贷:其他应收款

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新年好,根据你的描述,你们先发工资,应当这样做分录才是啊 借:其他应收款,贷:银行存款等科目  后面才收到对方的结算工资 借:银行存款等科目 ,贷:其他应收款
2023-02-04
你付工资的这个不对呀,发工资的时候借应付职工薪酬贷,银行存款2552.47-552.47 你不是255 2.47是没有扣除社保的,你发工资的时候是不是应该扣除了之后再发放?
2025-08-12
同学你好,你的分录正确。
2022-07-10
同学,你好 可以冲减今年的管理费用
2023-03-17
你好,这个分录不对, 借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,个人负担的社保 银行存款,他通过应付职工薪酬工资。
2022-10-20
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