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单位员工借用给其他单位了,我们先发的工资,计管理费用,贷应付职工薪酬,后面才收到对方的结算工资怎么账

2023-02-04 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 16:44

新年好,根据你的描述,你们先发工资,应当这样做分录才是啊 借:其他应收款,贷:银行存款等科目  后面才收到对方的结算工资 借:银行存款等科目 ,贷:其他应收款

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新年好,根据你的描述,你们先发工资,应当这样做分录才是啊 借:其他应收款,贷:银行存款等科目  后面才收到对方的结算工资 借:银行存款等科目 ,贷:其他应收款
2023-02-04
你好。其他应收款或其他应付款固定用其中一个就可以了
2021-08-09
同学你好 你是哪里不懂呢?先发工资后交社保是其他应付款 先交社保后发工资是其他应收款
2020-12-02
您好 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2021-06-08
同学你好,你的分录正确。
2022-07-10
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