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您好 我想问一下 我开的发票增值税是1% 那记账的时候得记3%的差额吗?申报增值税的时候是不是还有区别呢?

您好 我想问一下 我开的发票增值税是1% 那记账的时候得记3%的差额吗?申报增值税的时候是不是还有区别呢?
2021-03-23 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-23 22:50

您好 开的发票增值税是1% 记账的时候还是记1% 季度销售额不超过三十万的话 填小微企业栏次就好了

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快账用户3947 追问 2021-03-23 22:56

12月 借:银行存款 348 贷:应收账款 348 1月 借:应收账款 435 贷:主营业收入 430.69 应交税费应交增值税 4.31 这样吗?12月到的账 发票是1月开的

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齐红老师 解答 2021-03-23 23:23

是的 这样写分录正确的

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您好 开的发票增值税是1% 记账的时候还是记1% 季度销售额不超过三十万的话 填小微企业栏次就好了
2021-03-23
是的 需要认证的做进项就可以
2020-10-30
是的 你认证哪些抵扣那些就可以
2020-10-30
你好,同学,可以扣除的成本部分在附表4填写扣除,然后按差额填写1表的销售额就可以啦,
2020-08-31
申报时以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,使用3%征税率
2020-01-06
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