你好,同学,可以扣除的成本部分在附表4填写扣除,然后按差额填写1表的销售额就可以啦,
我想请问一下赠送商品没有确定金额, 月末进行结转的时候金额按单位成本核算, 那增值税应该怎么计算?谢谢
老师您好 我想问一下旅游行业的成本怎么算 开票的时候不是差额征税嘛 那我报增值税的时候那个成本又该怎么算
你好老师。小规模旅行社,差额征税全额开票的问题。一笔业务,收团费现金1000,全额开普票,金额990.1,税9.9,其中成本800,返利给客户100,我想问下我这个怎么做分录。 我的疑问主要在全额开票和差额征税上。分录确认收入,不是应该按照发票写么,那怎么差额征税,收入-成本计税这个怎么弄呢
小规模旅游业 想问下几个问题 第一个是关于旅游公司差额征税的问题 这个如果小规模开发票 我开成差额征收了 假如一万的收入 差额征收成本为1千 那我就要找一千的发票么 那我如果没有一千的发票 那怎么办呢 这个?
老师,您好,我想咨询下,年底算成本的时候,收入—进项发票—人工=成本差额(也就是我还需要开进来这么多成本),如果我去年有亏损呢,这个怎么算?
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
那这个差额怎么算我倒是晓得填在那里
就是可以扣除的部分,酒店,车票,机票,景点门票,地陪的费用,保险等,从实际发生金额为准
可以和发票上面的差额一样不
可以和发票上面的差额一样不
可以和发票上面的差额一样不
为什么不一样呢,发票上面你如何计算的,原则这里是一致的