您好,借成本费用1148.68,应交税费应交增值税贷应付职工薪酬~福利费1298。借成本费用149.32贷应交税费应交增值税(进项税额转出),
老师这个给职工买的怎么会计分录怎么做,进项税怎么抵扣
老师,进项税额抵扣的会计分录怎么做!
劳务公司给工人购买的报销进项税额可以抵扣吗?会计分录怎么做?
老师职工福利费的进项税抵扣了,怎么调整过来,分录怎么做
专票抵扣税会计分录怎么做比如进项税500销项税300怎么做会计分录还有进项税300销项税500怎么做会计分录
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
您好,进项税认证再转出。