你好,可以这么做的。
老师,调整上年应收账款,可以把已经收到的款一起也调整吗?
财务报表的调整,应收账款期末贷方余额,我可以把它调整到应付账款里吗?
去年有一笔款本来是做应收账款,但做到了其他应收款科目,今年可以把它调整过来吗?可以在去年的报表上反应吗?
老师请问可以吧其它应收款调整到应付账款吗?
老师,我把去年的应收账款少做了一笔,销项税也少做了,现在要调整,怎么去调整呢?年度汇算也做了。
老师您好,我们公司打算注销,但是未分配利润那有50万的余额,要怎么处理呢?是不是必须得交税呢?能转到盈余公积或者资本公积去吗?
麻烦问一下老师,开电子发票可以备注哪个部门吗?开普票
发电企业做收入时按照实际发电量做收入还是电网结算电量做收入
老师,请问一下2024.8月,管理费用服务费2000,入到库存商品了。现在25年 8月调整是不是先冲去年的分录 借库存商品-2000 贷应付账款 -2000,借利润分配未分配 贷应付账款,这样调整行不行吖?
公司买的办公日用品这些能抵扣吗,比如卫生纸了,打印纸,笔了,耗材
老师,工会收取会费如果是52.725元,这样怎么收?
老师你好,我的本年利润,你看在试算平衡表上,这样填对不,再就是三项附加税在应交税费里面填,还是在税金及附加填就可以了,长期借款,本期没有发生额,我直接填到试算平衡表的期末余额了,这样对不
老师,临时工在公司干几天就不干了,还需要申报工资薪金个税吗?
销售中央空调同时有安装,是混合销售吗
借:使用权资产 12『初始直接费用』 贷:银行存款 12 老师这是甲公司花的费用,为何计入乙公司?
那应该怎么调整呢?调整应收是借未分配利润,贷应收账款。调整收到的款是贷方红冲应收账款吗?
你好,具体的是什么业务的?
原来没调整前是借应收,贷主营业务收入,收到款是借银行存款,贷应收
现在是要把应收和收到的款一起冲减掉
借银行存款负数贷利润分配负数。
老师,应收账款也要冲
你好,应收账款现在没有余额,不用冲的,直接冲银行存款就可以直接你退钱。
不是,是上年做多的应收老板要求冲回正确的数据,所有以没余额也要做冲减,连收到的款也一起冲减
你好,是确认收入做多了吗?
是的做多了
借利润分配 贷应收账款
那多收款退回呢?
借应收账款贷,银行存款。
老师,这样一借一贷应收还是没冲啊
你冲收入冲多少银行存款退多少?
这个是一样的金额吗?
是一样的
那不就是应收账款没有做多,你银行收多了,收入做多了,和应收账款没有关系
老师你没懂我的意思,我说了应收是没有余额但就是要做一笔冲减
那不就是收入做多了,借利润分配贷应收账款吗? 谁让你退钱啦?
为什么要退钱 你多收了人家的钱吗
应收红冲 借利润分配 贷应收 就这个