是的,应付账款-暂估款,这样不会冲供应商明细,
老师,你好!暂估原材料入库,分录应付账款二级科目一定要写"暂估应付账款吗
原材料暂估入账,对应付账款的二级科目用哪个?
请问老师,采购的材料已入库,发票未开。做暂估入账时,借原材料 贷应付账款~中贷方是写应付账款—A供应商、B供应商分别记入。还是应付账款—暂估入库款一个科目中记入?
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
原材料设二级科目-暂估价,结算户,应付账款用不用设-暂估,结算户
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
朴老师,是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后,取消勾选期限了,什么时候勾选都可以吧
您好,保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金,之前是挂靠公司垫付给个人7万,被挂靠公司资金专户支付给个人6万,现在13万全部进被挂靠公司公户,这边款怎么出,怎么做账务处理?
如果发票还没有开回来,但已经付款了?
你付款做应付账款供应商 贷银行,挂明细不一样
那之前暂估的先不用处理吗?
是的,等收到发票再处理