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老师你好,有个问题很困惑,一般纳税人,在开票时根据进项价税合计金额乘以1.07,得到开出去的销售发票金额,说这是控制税负在2个点,不理解这个1.07怎么得出来的

2021-03-27 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-27 20:33

同学您好,比如您进货含税金额是100,那您都销售含税就是107吗,您是多少税率的

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快账用户9804 追问 2021-03-27 20:33

13个点的税率

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齐红老师 解答 2021-03-27 20:49

那您具体可以测算一下,销项税额是107/(1加13%)*13%,进项税额是100/(1加13%)*13%,然后销项税额减去进项税额贷差额/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%

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快账用户9804 追问 2021-03-27 20:50

进项和销项都是13个点,就是不知道怎么算的1.07!

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齐红老师 解答 2021-03-27 21:09

具体数据我没有算,您算出来对吗

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快账用户9804 追问 2021-03-27 21:11

目前开票就是根据进项的项目开对应的项目,开票金额就是根据1.07算的,肯定没错,只是这个根据什么依据推得的??想知道

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齐红老师 解答 2021-03-27 21:15

那您算出来税负率是2%的吗

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快账用户9804 追问 2021-03-27 21:45

这样算出来是百分之0.85

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齐红老师 解答 2021-03-27 21:46

那就应该是打不到您说的2%的税负率的

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齐红老师 解答 2021-03-27 21:46

那就应该是达不到您说的2%的税负率的

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快账用户9804 追问 2021-03-27 21:52

老师 税负2个点的话 以此类推来算的话 应该是乘以1.17? 麻烦老师有时间帮我验算下

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齐红老师 解答 2021-03-27 22:03

您可以设销售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%

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齐红老师 解答 2021-03-27 22:10

您求出X就可以算出您的销售的不含税金额

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快账用户9804 追问 2021-03-27 22:15

老师 求解你这个等式 我不理解

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齐红老师 解答 2021-03-27 22:21

X*2%,这是根据税负率算出的应交增值税金额 (X-成本)*13%,这是销项减去进项,也就是应交增值税的金额

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快账用户9804 追问 2021-03-27 22:22

这个X就是开票不含税的金额 理解对吗

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齐红老师 解答 2021-03-28 09:22

您好,是的,是这样的

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快账用户9804 追问 2021-03-28 09:25

老师,贸易公司税负1.5-2 这样是吗 公司在深圳

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齐红老师 解答 2021-03-28 10:13

这没有绝对的值,而且不同时间段也会有差异的。

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同学您好,比如您进货含税金额是100,那您都销售含税就是107吗,您是多少税率的
2021-03-27
你好,你是指销项开具发票金额=进项价税合计乘以1.07来开? 如果是这样,显然增值税税负率不是2%啊 请不要点名提问,谢谢
2021-03-27
是的 差额纳税的话就是差额除以(1%2B5%)*5%
2021-09-14
你好 税负是根据已开的销项税-现有的可以抵扣的进项税额,如果有缺口,可以考虑催收发票;也可以由产生进项税的部门预估能收到的进项税额,然后控制开票金额,两个思路
2024-01-09
你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
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