同学您好,比如您进货含税金额是100,那您都销售含税就是107吗,您是多少税率的

老师你好,有个问题很困惑,一般纳税人,在开票时根据进项价税合计金额乘以1.07,得到开出去的销售发票金额,说这是控制税负在2个点,不理解这个1.07怎么得出来的
邹老师你好,钢铁贸易公司,税负率2个点,现在开票金额根据进项价税合计乘以1.07来开,说是控制税负率,请教老师这个1.07怎么算的?
请问老师,税法一里面有说到,客运场站服务是按照差额计税的,也就是全部价款+价外费用-支付给承运方运费来计税。但是却可以全额开专票给乘车人,这点我理解不透。因为一旦按全额开专票给乘车人,那怎么还能按照差额征税的方法来交税呢?增值税不就是根据你开出去的发票金额来算税的吗
老师你好,请问我公司是一般纳税人后转小规模,增值税还是按一般纳税人记账,在去年四季度专票发生退回,这时的销项税额成负数,我原来准备退税的,打电话到税务局说我公司没有退税金额,这个销项税额的负数我要这么处理
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
酒店行业,顾客要求开去年10月的住宿发票,还能来给他吗?
老师,我问下,员工A,2026年2月申报个税收入10000元,累计减除费用是不是应该为5000*2,是不是不用交个税?
13个点的税率
那您具体可以测算一下,销项税额是107/(1加13%)*13%,进项税额是100/(1加13%)*13%,然后销项税额减去进项税额贷差额/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%
进项和销项都是13个点,就是不知道怎么算的1.07!
具体数据我没有算,您算出来对吗
目前开票就是根据进项的项目开对应的项目,开票金额就是根据1.07算的,肯定没错,只是这个根据什么依据推得的??想知道
那您算出来税负率是2%的吗
这样算出来是百分之0.85
那就应该是打不到您说的2%的税负率的
那就应该是达不到您说的2%的税负率的
老师 税负2个点的话 以此类推来算的话 应该是乘以1.17? 麻烦老师有时间帮我验算下
您可以设销售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%
您求出X就可以算出您的销售的不含税金额
老师 求解你这个等式 我不理解
X*2%,这是根据税负率算出的应交增值税金额 (X-成本)*13%,这是销项减去进项,也就是应交增值税的金额
这个X就是开票不含税的金额 理解对吗
您好,是的,是这样的
老师,贸易公司税负1.5-2 这样是吗 公司在深圳
这没有绝对的值,而且不同时间段也会有差异的。