同学您好,比如您进货含税金额是100,那您都销售含税就是107吗,您是多少税率的
老师你好,有个问题很困惑,一般纳税人,在开票时根据进项价税合计金额乘以1.07,得到开出去的销售发票金额,说这是控制税负在2个点,不理解这个1.07怎么得出来的
邹老师你好,钢铁贸易公司,税负率2个点,现在开票金额根据进项价税合计乘以1.07来开,说是控制税负率,请教老师这个1.07怎么算的?
请问老师,税法一里面有说到,客运场站服务是按照差额计税的,也就是全部价款+价外费用-支付给承运方运费来计税。但是却可以全额开专票给乘车人,这点我理解不透。因为一旦按全额开专票给乘车人,那怎么还能按照差额征税的方法来交税呢?增值税不就是根据你开出去的发票金额来算税的吗
老师你好,请问我公司是一般纳税人后转小规模,增值税还是按一般纳税人记账,在去年四季度专票发生退回,这时的销项税额成负数,我原来准备退税的,打电话到税务局说我公司没有退税金额,这个销项税额的负数我要这么处理
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
我们租赁公司给地质局租车出野外,还提供驾驶员。驾驶员保险我公司出钱发票却要写地质局,这部分支出该怎么处理。
老板微信把要发的工资转给院长,让院长一个一个微信发给员工,请问这个凭证要怎么做。票据要哪些
老师好,建筑公司收到自己项目的成本票借:工程施工-合同成本-xx项目应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本-工程施工成本-xx项目贷:工程施工-合同成本-xx项目 可以,这么处理吗?
13个点的税率
那您具体可以测算一下,销项税额是107/(1加13%)*13%,进项税额是100/(1加13%)*13%,然后销项税额减去进项税额贷差额/[107/(1加13%)]*100%是不是等于2%
进项和销项都是13个点,就是不知道怎么算的1.07!
具体数据我没有算,您算出来对吗
目前开票就是根据进项的项目开对应的项目,开票金额就是根据1.07算的,肯定没错,只是这个根据什么依据推得的??想知道
那您算出来税负率是2%的吗
这样算出来是百分之0.85
那就应该是打不到您说的2%的税负率的
那就应该是达不到您说的2%的税负率的
老师 税负2个点的话 以此类推来算的话 应该是乘以1.17? 麻烦老师有时间帮我验算下
您可以设销售加的X,然后X*2%=(X-成本)*13%
您求出X就可以算出您的销售的不含税金额
老师 求解你这个等式 我不理解
X*2%,这是根据税负率算出的应交增值税金额 (X-成本)*13%,这是销项减去进项,也就是应交增值税的金额
这个X就是开票不含税的金额 理解对吗
您好,是的,是这样的
老师,贸易公司税负1.5-2 这样是吗 公司在深圳
这没有绝对的值,而且不同时间段也会有差异的。